你好,如果跨月发现错误,是可以的
老师您好,我想请教一下小规模纳税人自己可以开具增值税专用发票吗?如果可以开具,那么开具增值税专用发票的税率只能是百分之三吗?
老师您好!请问:我们公司是小规模纳税人,可以开增值税普通发票吗?
您好,老师,我想请教一下,小规模增值税普通发票可以开具红字发票吗
老师,您好,增值税普票可以开具红字吗?
老师,你好。我想问一下,我们公司是小规模纳税人,开具普通发票,冲红如何冲?
老师,上个月不小心把个税系统重新下载了,这个月申报个税的时候,都是按正常流程申报,提交申报的时候提示,以下人员工资薪金所得未计算税款,这个情况要怎么解决呢?
我们公司是做医疗器械用品零售批发一般纳税人,买了2套办公室,出租了一套给别的公司,对方是小规模纳税人,我们公司要开租赁发票,发票税点是多少点?
公司团建费用做什么科目
在进行汇算清缴时,小规模纳税人,发现去年的企业所得税申报的季度表中,营业成本填写错误,请问需要更正去年的季度表吗?可以直接把正确的写到汇算清缴表,不需要更正呢?小规模纳税人30万以内的增值税免税额代账公司记账在利润表中填入的“政府补助”,请问这个是对的吗?
会计人员再教育补学90分是啥意思,不是60分吗?
老师,意思是我之前账上没有这个固定资产,处置时就相当于我多记了一笔固定资产清理,这里的以前年度损益调整就代表的是这个固定资产清理吗?为什么要借:以前年度损益调整(固定资产清理) 贷:应交税费~未交增值税?这笔分录怎么解释?
公司不经常发生的小额的产成品委托加工业务应该如何进行账务处理?
老师,律所设立分所,总所投入的验资资金,验资完成后,资金转回总所,这个账务怎么处理呢?
老师,单位是职业病体检门诊部,每收入一笔相对应就有提成给出去,发票又开全额,这部分提成就是亏损,该怎么账务处理?
抵扣联装订的时候全年放一起装订一本好,还是放在每个月后面一起装订好,这个装订有什么要求吗?
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是的,跨月了,要怎么操作呢
你好,填写负数信息表,提交税局审批,通过之后开具负数发票
老师,是直接点开需要冲红的那张发票点击冲红对吗
你好,你当地系统不需要提出申请就可以直接开具?
我没开过,不知道在哪里开
你好,我这边是这样操作:填写负数信息表,提交税局审批,通过之后开具负数发票
老师,那个负数信息表是去税务局那里拿来填写的吗?还是自己在系统操作就可以了
你好,负数信息表,是自己在系统操作就可以了