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请问老师,这种福利费,我上月进项给抵扣了,是不是要做进项转出,如果做进项转出,请问分录怎么做,谢谢

请问老师,这种福利费,我上月进项给抵扣了,是不是要做进项转出,如果做进项转出,请问分录怎么做,谢谢
2021-08-26 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-26 12:00

你好,做进项转出, 借 管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项转出

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你好,做进项转出, 借 管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项转出
2021-08-26
你好  那你选择 认证了转出了。  你做 :借管理费用-福利费  248.03 贷进项税转出   248.03     
2021-03-09
你好,你的进项和进项转出有余额,是这个意思吗?想要做平这两个还是怎么了?
2024-02-23
借管理费用-福利 贷应交税费-应交增值税 进项转出
2022-07-12
你好 借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
2020-10-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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