你好,内部公司之间的应收应付使用 其他应付款,和其他应收款
老师,请教一下,我们公司是由2个公司投资的公司,其中有一笔借款,是以我们公司名义借的,现在这个债务由我们其中一个股东代为偿还了此债务,我应该怎样走账?
请问一下,老师,请教一下,我们公司是由2个公司投资的公司,其中有一笔借款,是以我们公司名义借的,现在这个债务由我们其中一个股东代为偿还了此债务,我应该怎样走账?
请问下两家公司对开发票,形成应收应付,,两家都是我们老板的,因为一家公司1比较应付公司2 比较多,因为我们老板怕公司有法律纠纷,所以把一家收款公司1的款全部转到公司2来,这样一次性转好几十万,摘要我写什么好呢?是货款还是借款?
我们公司有好几家公司,老会计将其称为总公司,但是却没有一个主体为总公司,只是因为是一个股东名下,请问了老师这样的内部公司之间的应收应付怎样记账
老师,您好,有个问题咨询一下,就是我们总公司名下有一个控股的分公司,这会有一笔行政罚款需要缴纳,本来对应收入都是在总公司进账,但是工商局在调查的时候将处罚主体弄到分公司了,这会又改不了,但是分公司又没有钱缴纳,这个能不能把钱转到总公司,通过分公司缴纳,然后做账的时候做到总公司,这样处理合适不合适?
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
是这样的老师,这个会计记得是内账,我们有十几家公司,我就拿五家给您列举下,比如五家是abcde,这名会计负责a和b两家,(现在我才来,老板要我五家全接),原会计内账是这样记得,a和b就是她的总公司,cde从a或者b的任意账户借款,就是其他应收款,但是现在我全接的话如何记内账,感觉会计主体不明确
核算主体必须是精确的