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老师我们是教育培训机构发放兼职工资我做的分录:借:管理费用 9550 贷:应付职工薪酬 9550 借:应付职工薪酬 9550 贷:库存现金 9550 这样对吗?

2021-08-25 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-25 16:20

你好 你的分录是正确的

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快账用户6948 追问 2021-08-25 16:22

老师怎么有的人做的借:主营业务成本—兼职工资 9550 贷:应付职工薪酬—兼职工资 9550 这个分录是什么意思

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:24

你要看你这个人员从事的是什么工资 管理人员还是教师   

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快账用户6948 追问 2021-08-25 16:25

兼职就是临时改作文和阅读的在校大学生

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:48

应该计入主营业务成本,因为是为了业务活动发生的之处。

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相关问题讨论
你好 你的分录是正确的
2021-08-25
同学你好 您的分录是正确的;
2020-09-12
你好,对的,凭证没问题。这个不需要申报个税。
2024-12-03
你好!支付费用:借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行
2023-11-22
你好 反过来了 是先计提 借管理费用 贷应付职工薪酬-职工教育经费 然后支付时 借 应付职工薪酬-职工教育经费 贷银行存款或库存现金
2021-06-03
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