借固定资产应交税费,应交增值税进项贷,银行存款,其他应付款,你们每个月可以还给个人,只能走个人。
老师,11月份买了辆车,每月还款给融资租赁公司4911.79元,我们付了首付款,我没搞清楚关系,首付款是付给租赁公司了还是贷款公司
请问我们卖一台车是走销贷的,只收到客户的首付款,剩余车款客户与销贷公司每月付月供,请问我们公司该怎么走账
老师,你好,我们是租赁公司,贷款买了一辆车,首付是用公户付的,还贷款却是从私户走,这我外账该怎么做
老师,请问一下,我们公司贷款买了辆车,首付款是公司帐户转的,分期还款是法人私人帐户还的,每个月还三千多,这个该如何做帐?
老师公司买了车,做按揭贷款的,首付款是公司出的,贷款也是放到公司账上的,但还款是老板私人账户还的应该怎么做这个凭证
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
但是私户已经把这笔钱还给银行了,这其他应付账款只能挂着?每个月不可能还给个人呀?没有回单怎么做?
你好,你们不还给个人的话,一直挂账就可以的。
那这不是有风险吗?
好,这是别人挂靠你们的吗?
嗯哼?是我们自己的账啊,买了车首付从公户走,还贷款从私户走
那你们为什么不还个人的钱?如果是你自己买的车的话,你企业自己买的为什么不还给个人钱?你们单位买车应该从公司账户的钱里面出,不是个人承担。
是公司买的车,就是首付从公户走的,还贷是从私户走的直接还了,,,问的是外账该怎么做合理?
上面的分录已经写了,你们没有出钱,没法做支付,其他应付款只能是挂着账。 借固定资产 应交税费,应交增值税进项 贷,银行存款, 其他应付款, 账上有钱还钱就可以的,如果有利息的话,借财务费用,贷银行存款。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。