咨询
Q

老师,您好!请问题目给出13%的增值税率,但答案和讲解都没有,答案框我写的收入分录对吗??然后,像这个题,题头写的13%增值税,题尾又写不考虑相关税费。该怎么界定呢?

老师,您好!请问题目给出13%的增值税率,但答案和讲解都没有,答案框我写的收入分录对吗??然后,像这个题,题头写的13%增值税,题尾又写不考虑相关税费。该怎么界定呢?
2021-08-24 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-24 18:17

同学你好,如果题目里面写了不考虑相关税费那么就不用考虑这块。

头像
快账用户7983 追问 2021-08-24 18:23

老师,我可能没问清楚,1题目题头给增值税率,题尾又给不考虑相关税费。这个冲突了,我还遵循哪个?2假如考虑进去增值税,我编的分录有问题没?有图

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,如果题目里面写了不考虑相关税费那么就不用考虑这块。
2021-08-24
同学,你好!稍等需要时间看下题目计算下
2022-03-27
同学你好 (1) 购入一台需要安装的设备。 ①8月5日,取得增值税专用发票,注明价款40 000元,增值税5 200元,全部款项均以银行存 款支付。 借,在建工程 40000 借,应交税费一应增一进项5200 贷,银行存款45200 ②8月7日,在安装过程中领用原材料一批,原材 料成本为5000元。 借,在建工程 5000 贷,原材料5000 ③8月15日该设备达到预定可使用状态。 借,固定资产45000 贷,在建工程 45000 (2)8月30日,出售设备- 一 台,原价200 000 元,已计提折1日185 000元。售价20000元,增 值税2600元,有关款项通过银行办理结算。假 设不考虑其他因素。 ①固定资产转入清理。 借,固定资产清理15000 借,累计折旧185000 贷,固定资产200000 ②取得处置收入。 借,银行存款22600 贷,固定资产清理20000 贷,应交税费一应增一销项2600 ③结转处置净损益。 借,固定资产清理5000 贷,资产处置损益5000
2022-06-16
你好,1、发生销售退回,要做红冲收入的,所以减去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,这就是考虑了出售固定资产、无形资产的处置损益,计算答案3利润总额,只需用答案2营业利润加减营业外收支即可,所以无误;3、答案无误,你如果对哪个损益类有疑问,可以单列出来。4、递延所得税收益=递延所得税负债的减少额%2B递延所得税资产的增加额,所得税费用=当期应交所得税%2B递延所得税收益-递延所得税费用,谢谢。
2020-08-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×