你好!都可以,看实际是哪个
外账 这种餐饮费 是计入管理费用-业务招待 还是管理费用-员工福利
老师,报销员工餐费,外出的餐费。入什么费用?管理费用-福利费 还是管理费用-餐费?
你好,想问下,老板报销跟公司项目员工团队团建聚餐、管理层团建聚餐,这种一般是不是记入管理费用-福利费?另外,还有一些是招待餐费,他说是公司销售洽谈时接待招待时吃饭的,这种记入管理费用-招待费吗?
你好,加油费,是计管理费用-加油费吗?还是跟餐饮费,直接计管理费用-业务招待费
公司年会餐费计入管理费用-福利费还是计入招待费
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?
别看实际 这是外账 怎么计好 现实一点
你好!如果是这样,要看你情况了,福利费限额是工资的14%,如果你还没有达到这个标准,就如福利费,多的,如交际费。
福利费限额是工资的14%是什么意思 举例说明
你好!比如你们公司工资总额100万,能税前扣除的部分是100*14%=14万
是年工资总额吗
你好!是的。汇算的时候按年工资总额
说句外行话 我的工资多少只有自己知道 税务那边怎么知道
你好!你不是每个月要申报个税吗
报 那有的公司每个月的个税就3000 年工资36000 那可扣的就是5040
你好!是的。就是这样理解。