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之前我们是免税的,所以进项不能抵扣,现在发现了要转出,请问怎么转?

2021-08-24 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-24 14:33

你好,之前是借管理费用还是主营业务成本,应交税费应交增值税贷银行存款?

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相关问题讨论
你好,之前是借管理费用还是主营业务成本,应交税费应交增值税贷银行存款?
2021-08-24
同学你好!是的  不能抵扣的 这个的话  需要转出的
2021-09-11
你好;  你去  操作  开红字信息表 ;然后去做转出分录。  在附表2去报转出申报  ; 收到负数 发票 做红字分录   
2022-05-10
那么就要补税的哈
2024-06-12
转出时借:管理费用贷:应交税费应交增值税进项税额转出
2023-07-07
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职称:注册会计师,税务师

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