你好 还款或者转为投资款
老师,公司注销,其他应付款是老板垫付的,清算时其他应付款怎么处理?
老师 我们公司已经不做了 老板说现在还不注销 应付账款和其他应付款挂账还很多 怎么处理
公司的其他应付款上挂了一百多万,现在公司要注销了应该怎么处理呢
注销公司 以前费用都是老板垫付的 挂在其他应付款了 那注销挂账该怎么处理
请问以前年度借公司法人个人资金用以支付公司的费用,做了借现金,贷其他应付款,累计挂账其他应付款,现在公司注销要怎么清理这部分挂账的余额
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
老师,账面没有钱还,转实收资本分录怎么做,转为注销实收资本的钱怎么处理
你好 借其他应付款 贷实收资本 注销可以退回投资款
老师,转实收资本是不是就缴纳印花税就行,还有其他的吗,印花税按照多钱收
是的 交,万分之五的50%