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老师好,单位20年加计抵减声明填写了15%的,21年收到电话让更正为10%的,以及更正增值税申报表,那企业所得税申报表季度和年度的是不是都要更正?我50年的账已经结了,请问账务怎么处理呢?

2021-08-23 18:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-23 18:16

你好是的都需要更正的 ; 需要修改的; 把之前加计扣除的分录 调整金额 做红冲

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快账用户3160 追问 2021-08-24 15:16

老师,我是不是可以去税局更正申报表后,20年账务处理不动,在21年作调整啊?

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齐红老师 解答 2021-08-24 15:19

 你好 ;  是的。 是的。就是在21年调整下  

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快账用户3160 追问 2021-08-24 15:21

那请问老师加计抵减15%改为10%,更正后补税,21年调整分录怎么写呢?

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快账用户3160 追问 2021-08-24 15:22

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2021-08-24 15:24

 你好  原来 你体现加计扣除计入营业外收入去了吗 

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快账用户3160 追问 2021-08-24 15:31

加计抵减计入其他收入

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快账用户3160 追问 2021-08-24 15:31

加计抵减计入其他收益

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齐红老师 解答 2021-08-24 15:44

 你好 那你就做账:借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税 

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快账用户3160 追问 2021-08-24 15:52

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-24 16:02

 没事的; 希望能帮到你 

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你好是的都需要更正的 ; 需要修改的; 把之前加计扣除的分录 调整金额 做红冲
2021-08-23
你好,所得税可以一起更正年报的
2021-08-27
你好,那你章上做的有没有问题啊,章上没有问题的不用。
2023-04-11
您好,就是您做了2020年的企业所得税汇算清缴没有
2021-03-17
你好; 你们  如果报错误了 就要去大厅改的;  你们确实有未开票收入;   报错误了   到21年年报去了吗   
2022-08-24
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