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就是3月份的账一、3月份,其他应付款-公积金2680 二、3月份工资表(4月发放)中公积金扣款为2320,差额为360元 三、我按照工资表做账,已结账,现在科目其他应付款-公积金余额查了360元,要怎么调账?才能调整为正确账务

2021-08-23 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-23 17:39

你好 你其他应付款是借方还是贷方有金额余额; 这样好判断 ;

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快账用户5845 追问 2021-08-24 08:53

借方借方

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齐红老师 解答 2021-08-24 09:02

你好 ;借方的话娿 那你实际 缴纳给社保局了。而你工资忘记扣除 了; 你这个员工还没有扣 ;可以考虑下个月扣除即可 或者是直接做:借营业外支出 贷 其他应付款

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