你好,可以做社保的代收代付处理
老师,我们是建筑公司,有一个二级建造师,挂靠在我们单位,但他在我们公司没有工资,我们公司只承担单位和个人的社保部分共24%,这个该怎么走账啊,因为他在别的单位上班,人家给他没有交社保,他不让我们这边给他造工资,也不准申报个税,我该怎么做
老师,我们是建筑公司,有两个工程师挂靠在我们公司,但他们在我们公司是没有工资的,公司每个月只给他交纳个人承担部分的社保,这个分录该怎么写?我是做外账
有一个员工有建造师证挂在别的公司,那公司全额帮他交了社保,那我们公司可以不用给他交社保不?
建筑公司找了一个证挂靠在我们公司,给他交社保。但是他的工资在别的公司做,我们不能给做工资,只交社保怎么弄
老师 有个建造师挂靠我们公司并且给他交社保了。现在工资要不要做他的 怎么走账
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
不是我们员工也可以么
你好,按规定当然不可以这样操作,发生了这种情况就只能是这样处理了
那这么做分录怎么做 汇算清缴的时候怎么做
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 , 贷:银行存款等科目 汇算清缴的时候据实填写申报