你好不可以抵扣的宿舍的做的福利费不允许抵扣增值税。
你好,我们公司租用其他公司的宿舍作为我公司的员工宿舍用,并且取得对方开具的电费增值税专票,请问如何做账,能抵扣进项吗
我司报销员工拿来的抬头为公司全称的宿舍房租增值税专票请问这张专票可以抵扣进项税吗?
个人开的公司抬头的增值税专用发票,如果一直没有拿来报销抵扣进项,会有什么风险吗
我公司为员工租入员工宿舍,拿到增值税专用发票,然后对进项税进行了抵扣,现在已经对抵扣的进项税更改了报表 同时补交了增值税,那我账上这个要怎么做账
公司租来厂房中一栋作为宿舍租给员工,员工付钱,请问我租金的进项是可以抵扣吧?那员工付给我的租金,我是否要作为其他业务收入同时申报缴纳增值税?和员工签的这个宿舍租赁协议,她们是不是可以申报专项附加扣除少交个税了
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
取得了专票为什么不能抵扣?我司为员工租房啊!
你好,员工的房租属于福利费吧,福利费是不允许抵扣增值税的。
分录借。管理费我~福利费1000 应交税费~应交增值税~进项税130 贷。库存现金 得做转出进项税 借 :管理费用~福利费130(红字) 借:应交税费~应交增值税进项税130(红字) 是这样做吗
借管理费用福利费、 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷库存现金。 借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项转出。
最后一笔借方管理费用福利费是红字对吧
你好是个兰字的。 没有写红字的就是蓝字。