你好 可以的,可以这样处理的
老师,我公司前一阵陆续借法人的钱,我挂到其他应付款下,现在法人的钱陆续归还了,法人又陆续借公司的钱,我一直都用这一个科目,其他应付款,这样行吗?现在余额显示负数,是应收回来的金额。
公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如: 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人(曹XX)为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人(A、B…N)与(公司社保公积金)最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要:冲其他应付款 借:其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷:其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查,二级明细的人名都是不一样的,直接这样对冲行吗?
公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如: 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人(曹XX)为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人(A、B…N)与(公司社保公积金)最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要:冲其他应付款 借:其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷:其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查,二级明细的人名都是不一样的,直接这样对冲行吗?
老师您好,请问 公司流水只有法人打入款和公户转钱到另一家公司,没有业务收入,资产负债表里的资产总计是负数,这样可以吗 法人打入款做的凭证是借银行存款贷其他应付款,所以最后货币资金是负数
公司的前法人,在2020年3月把他的股权以0元转让出去了,目前在公司没有股份了。 但是之前他投进公司公户的钱,用于公司经营费用支出,之前没有做投资款入账,直接做往来款挂“其他应付款科目” 问题:现在20年末了,账上的其他应付款科目, 还挂着前法人之前投进公司的数据,应该怎么账务处理,前法人投进来的数据 其他应付款的科目余额呢?
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
一个月工资是4500,但是店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
开票拍摄制作费大类是广播影视服务吗?
您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳
是负数可以吗?不是说,余额不能是负数吗?
你好 报表上不能为负,账上可以
全部挂,其他应付款,法人可以吗?
同一个人可以只用这一个科目的
那进货了用其他应付款支付是吗?
进货不付款记应付账款
但是公司已经把钱和法人准备支付货款啊,
那进货的时候不是要冲减吗?
你好 这几个问题,请把问题补充完整
就是一个问题啊
就是公司已经把钱打给法人准备支付货款啊,,由于来回支付的笔数比较多,但现在还没有进货,我挂其他应收款余额是负数,,我挂其他应付款法人可以吗?
可以的,我挂其他应收款余额是负数,,我挂其他应付款法人可以
那如果我进货了,借:库存商品 贷:其他应付款法人,是这样吗?
不行 把应收变为应付科目再这们写分录
把分录具体写一下吗?
其他应收款余额是负数 是哪个方向的余额
我可以先借库存商品,贷应付账款 在借应付账款 贷其他应付款法人
这样可以吗
其他应收款负数在借方
是的,这样写二个分录 是可以的
好的谢谢
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!