你们单位公户支付113 支付给对方,对方收到钱扣除手续费之后再转给个人,转给你的股东的话可以平分。也可以按照股权比例来分。
假设公司给税点从第三方购买发票入账,100万,税额13万, 请问这个13万的钱以什么名义做账支出? 这个100万怎么拿回来,是存到老板私人账户吗?如果公司不止一个股东呢?
老师我有一个疑问,就是我之前在代理记账公司,然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票,金额100万,税额13万,那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万,重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了(上个月给我的是复印的发票,原件没有寄回来),那我又做了一次借:原材料100万,借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢???导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗??!
老师,那个客户,他对公户有钱,他现在想从对公后面提100万出来,拿去买房子,然后他提这100万,是以股东借款的方式提的,提到个人名下,然后,他打算这100万分一年或者是两年的时间,每个月都还一点钱进去,如果分一年的话,他每个月就存个十几万,这样子存进去。我就想了解一下,这一一百万的金额是不是可以的,因为我听有部分财务说只能搞50万。这是第一个问题,第二个问题我才想确认一下,提100万的话,他是要开支票的方式去银行拿吗?还是说他直接去银行柜台操作,直接转100万出来,在银行柜台那里就直接,转的时候备注是借款股东借款
一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款,(收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用),现在需要把以前账都整理起来,以后规范化,例如:①电气公司承包一个工程,这期间发生所有费用都是股东张三垫付,后来公司收到了工程款(合同款500万,本次收到工程款20万),股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万,后来又需要支付费用,股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用,如此反复业务往来,请问如何进行账务处理?如何核对出公司到底欠股东张三多少钱?谢谢老师
1.刚成立的公司 注册资本100万 认缴出资日期最晚是2029年 所以现在对公账户没钱 股东都把钱打到一个固定的私人账户上了 4个股东各占比25% 共计800万 怎么做账呀? 2.现在还在筹建期,各种支出都从这个固定的私人账户出 比如购买固定资产100万,怎么做账? 3.如筹建期完,还剩300万,就打到了对公账户,又怎么做账才平呀? 我问的是实操 不是税法 谢谢
老师,小规模纳税人,公司成立前半年买的电脑,主要用于公司业务办公,通过什么方式给公司能更好的抵税?
老师,晚上好,期权合约,看涨看跌,听得一脸蒙圈,看涨就是买的权利?这俩怎么理解呀
本月暂估入库几笔商品,在什么情况下可以冲销,关于暂估入库的法律法规
老师,内账处理,我们公司气卡充值,我要做到预付账款里边吗,他们后面没有拿票回来冲销,我可以一次做到费用里边吗,这些车子都是送货的车子
为什么是制造费用呢?
公司员工的午餐是统一外面7元的盒饭,我们怎么入帐,是让快餐公司开餐饮发票给我们,我们统一入福利费吗?还是怎样?
怎么和老师提交的不一样数
有了解香港电商公司运营的老师吗?跟国内的电商有什么区别?跟跨境电商有什么区别?
老师,现在想冲红之前的发票,想问问期限,多久内开的蓝字发票可以冲红?
老师请问下去年新开公司,头一个月的员工个税没有申报。怎么处理
请问对方公司这100万怎么处理呢,实际并没有这100万收入
对方开了发票就得做收入
那对方100万实际没有到账啊,
那总不能给税务局说,我们这是虚开发票,不是真实的。
银行存款账实不符了啊
相符 你得给对方钱 你们单位公户支付113 他收到113