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老师你好 我要调整应收账款 怎么做分录呢?科目余额是应收账款还有30万 但是是老板以前就收了款的 这些就是几年前的旧账 我不可能去给他查 我要怎么处理才能不影响资产负债表?

2021-08-22 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-22 09:32

您好,借营业外支出或其他应收款~老板,贷应收账款,

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您好,借营业外支出或其他应收款~老板,贷应收账款,
2021-08-22
你好,学员,注销就是要清零的,不清零税务局反而会问的
2022-10-26
你好 你们应该是报表重分类了。所以你们会 有差异。 比如应收账款负数 了 那么就是 预收账款了    这个是对的  
2021-04-16
“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余 “预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余   应收账款 =(应收账款+预收账款)明细账借方余额-坏账准备   预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备  你这个报表没有重分类吗这个按这个公式 ? 没有就你这个做账调出来吧,负数对应 借应收 贷预收 ,借预付 贷应付 
2021-01-11
科目余额表在应收的借方,你收回来钱 借银行或是现金 贷应收账款
2021-01-22
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