你好 ; 那你就后面对冲下A公司的 两个科目 ; 做一笔 :借应收账款 贷应付账款 这样就增加了应收账款科目 的金额 。下面 你去收回来即可 ; 其实就是两个科目的转换下
老师 想问一下 我刚来一个公司 她们的账一直是代理记账公司在做 我发现她们的科目余额表 应收账款和应付账款挂了好多账 但是事实上 负责的人说那些应收应付不存在 都是结清了 有哪些原因因素 会导致应收和应付会一直挂账呢
我想问下,如果挂了a公司应收,但是我现在要支付一笔钱给这个a公司,我是挂应付账款,贷银行存款,但是不就等于挂了应收应付都挂了,我们一直挂着应收的
借应收账款a公司,贷主营业务收入,接着借应付账款a公司,,贷银行存款。都是挂同个公司。这样我要转到应收账款里。怎么做分录
老师,我想问下,如果我应收挂了a..本来还应该收a8000。但是现在我公司购买了材料我银行给了给它a8000.。等于我们不欠了,但是这个付款的8000.我怎么做分录?
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
微信扫码加老师开通会员
对啊,问题不是很懂怎么转,因为我在想我直接挂一直有的应收账款科目的话。那等于我支付的时候借应收账款,贷银行存款,但是这样不就等于应收账款反而增加了
你好 ; 其实 你不用想的那么复杂; 你直接用 应收账款做是最好的; 不要用两个科目 。我怕你 对科目不熟悉的话很容易把自己弄晕的
其实我也知道什么意思,但是我就是在做应收账款表的时候,我这样都挂应收账款的话。那我明明支付了给这个公司钱,为什么反而我应收账款增加了
你好 你应付账款 借方实际就是 应收账款借方的哦 你就 记得支付的款 算是预付账款 了。 预付账款 了那么就是资产 可以挂在应收账款里面去理解下
这样好像又对哦。我消化下,谢谢老师
是的; 好好理解下 ;其实 可能是你绕了进去 ;所以感觉复杂 ;
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你