你好; 比如 你先做账:借应收账款-A公司贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 2; 买来电缆 借库存商品或者费用等 贷 应收账款-A公司 。差异金额 走银行存款支付
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
[视同买断]齐鲁公司,2021年10月8日与甲企业(为增值税一般纳税人)签订代销协议,委托甲企业销售C商品100台、协议价为800元/台,成本520元/台,增值税率为13%。12月1日,收到甲企业开来的代销清单时开具的增值税专用发票上注明:售价80000元,增值税10400元。甲企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明:售价92000元,增值税额11960元。12月7日,收到甲企业按合同协议价支付的款项。约定甲企业不能将没有代销出去的商品退回齐鲁公司。
通过以上案例,运用经济学理论知识(例如分配理论),简述印度贫富分化问题的原因,如何解决印度的贫富分化问题,并通过以上分析对我国如何实现共同富裕提出建议。
提供了农业机械耕种服务,增值税及附加税费申报,应该填货物及劳务,还是填服务、不动产和无形资产。
老师,请问25年得到的进项票和费用票可以做到24年底吗,但是业务确实发生在24年底,但是当时没有取得发票,现在取得发票了,费用还是计提在24年底,现在已经取得发票了,在汇算的时候还要调增么
我们是盈利性私营医院,免征增值税吗
老师,请问25年得到的进项票和费用票可以做到24年底吗
我们是销售了商品。借应收账款,贷主营业务收入,接着我们没有说收到了,就是写着付某某公司电缆款(后面备注这个a公司用)那我这边借什么?贷银行存款
你好 没有收到 ; 你就 拟定一个协议 用你们的债权抵偿对方的应付账款即可
那是怎么做分录?借应收贷库存嘛?因为我不可能应收应付各挂吧
你好分录 按我上面来写 挂应收账款 一个科目就行了。
那是不是借,应收账款贷主营业务收入,接着我们支付这个公司什么就借应收,贷库存现金吗?
你好 比如 你先做账:借应收账款-A公司贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 2; 买来电缆 借库存商品或者费用等 贷 应收账款-A公司 银行存款
问题我这里没有库存的。直接付款了。那怎么挂啊
你好 ; 那你买这个电缆主要是干嘛的 ; 你买来 不是拿来销售的吗 ? 我看看借方怎么挂科目
就是一直a公司挂应收。现在我们支付了一个钱给这个a公司,他公司先购买了我们公司东西,接着我们在他公司购买材料。现在我们支付的那个钱我该怎么挂
你好 ; 1. 比如对方先购买方你公司东西 : 借应收账款-A公司贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 2. 你才材料回来 抵减 之前的应收账款 ; 借原材料 进项税 贷 银行存款 如果 这个钱没有抵减的话 就这样挂 应收账款-A公司 借方挂着;
我们内账来的,我们平时挂了a公司应收。现在我们支付了a公司。那这笔支付了a公司我是直接挂应收账款嘛?
你好 ; 是的。 可以的; 直接挂。 到时你 确实感觉你用一个应收账款来处理
那如果现在a公司在我们应收账款里面。如果我们把支付的钱做分录就是借应收,贷银行的话。那这样我应收账款这个公司就增加了啊
你好 是的。 这样就是应收账款增加了