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做完账后发现有张普通发票对方开错单位名称了,要退回去重新开票,再开发票就跨月了,这个怎么处理,是下月红冲还是当月调整?

2021-08-20 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-20 10:13

你好,需要把发票退回去,你们单位留一个复印件做账,然后让对方重新开在这个月红冲。

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快账用户9788 追问 2021-08-20 10:14

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-20 10:14

不用客气,工作愉快。

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你好,需要把发票退回去,你们单位留一个复印件做账,然后让对方重新开在这个月红冲。
2021-08-20
你好,你们只需要这张正确的发票就可以。红字发票留着备查也行的。
2021-03-02
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收 贷主营业务收入 应交税费
2021-05-12
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2023-07-15
您好,对的,直接红冲给对方就行了,已经申报的话,到下个季度申报的时候可以修改
2023-07-19
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