咨询
Q

我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票,不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的,这种情况下正常分录是:借 未交增值税 贷:银行存款 贷:营业外收入-税收减免 但是实际缴的钱一般比开票税额要多几分钱,做账的时候是不是必须要把几分钱差额体现出来?是不是就是:借:借 未交增值税(账上专票税金)、营业外支出-账税差异额 贷:银行存款 借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免? 是不是必须这样写?吧0.05那一步写出来/

我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票,不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的,这种情况下正常分录是:借 未交增值税  贷:银行存款 贷:营业外收入-税收减免
但是实际缴的钱一般比开票税额要多几分钱,做账的时候是不是必须要把几分钱差额体现出来?是不是就是:借:借 未交增值税(账上专票税金)、营业外支出-账税差异额  贷:银行存款  
借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免?

是不是必须这样写?吧0.05那一步写出来/
2021-08-20 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-20 10:03

同学,你好,四舍五入引起的几分的确是通过营业外收支做一下,上面做的对的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好,四舍五入引起的几分的确是通过营业外收支做一下,上面做的对的
2021-08-20
您好,其实也不用的这是个税差,减少你们的营业外收入也可以结果是一样的。
2021-08-25
你好,是这样做分录才是 借:库存现金/银行存款  , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2023-06-30
你好 ;    你小规模应该没有未交增值税科目明细的;  你只有应交税费-应交增值税科目的 ;    专票部分 缴纳增值税。   普票部分 免征 ;你季末做账 借应交税费-应交增值税  贷银行存款     营业外收入-税收减免
2021-08-25
你好,直接一笔凭证,借应收账款借银行存款,贷主营业务收入。
2022-05-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×