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请问老师,我们公司的工程是跨月完工的,当月开了一部分发票给对方公司,款项已收,当月不确认收入,我应该怎么做会计分录比较好

2021-08-19 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-19 12:11

借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税销项。

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快账用户4832 追问 2021-08-19 12:15

那我缴税也是当月开票当月交了是吗

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齐红老师 解答 2021-08-19 12:15

你们是当地的工程吗?如果一般纳税人的话,你当月开了发票,次月申报交税就行。

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快账用户4832 追问 2021-08-19 12:19

是当地工程,那我这个开了百把万的发票的话,那我次月就正常申报缴税了,谢谢老师

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快账用户4832 追问 2021-08-19 12:20

以后完工了就可以冲减预收账款确认收入是吗

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齐红老师 解答 2021-08-19 12:22

你好是的可以一次充也可以,以后你有完工进度的情况下,按月来做。

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借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税销项。
2021-08-19
一、3月无票收入申报的会计分录处理 确认收入时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转) 二、10月份开具发票时的会计分录处理 收到工程款时: 借:银行存款 100万 贷:应收账款 100万 开具发票时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转)
2023-11-07
同学你好 借银行 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项
2023-07-24
你好,可以做无票收入的,借银行房款,贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本带贷工程施工。
2023-07-04
(1)先做一笔冲销3月无票收入的凭证摘要写:上月无票收入,本月已开票。会计分录为: 借:银行存款(红字) 货:主营业务收入(红字) 货:应交税费一应交增值税(销项税额)(红字) (2)根据开具的发票入账 借:银行存款 货:主营业务收入 货:应交税费一应交增值税(销项税额)
2023-11-07
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