正常入账,汇算清缴的时候纳税调整
老师,2020年有笔费用,没有发票,我正常做账了,在2021年之前汇算清缴的时候没来发票,我纳税调增。如果2021年7月份来发票,我需要做账吗?
老师,我们专家评审费都没有发票,付的现金。账也没法做,可以每次账正常做,汇算清缴时纳税调增吗
老师,我们公司付的水电费,个人给我们开的收据,暂时没有发票,我们公司可以用公户支付吗???正常入账吗?汇算清缴时纳税调整?
没有发票的费用白条和开其他公司名称无法收回的发票可以按正常票据做账申报下年做所得税汇算清缴时再纳税调增吗
老师,我们每年成本很大,从账面上来看是亏损,但是很多成本,特别是专家评审费,我们是没得发票,这种情况下,我们虽然账面亏损,但是次年汇算清缴时候我们调增没得发票的,这种情况有风险吗,老师
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
这样做有没有税务风险啊
你纳税调整了,就没有风险。
那税务局会不会讲我们没有履行代扣代缴个人所得税的义务,那些专家谁愿意给我们身份证号哦
这个税务局应该不会管,因为也并没有开票吗。
因为也并没有开票是啥意思啊老师
意思是没有开票,也不用代扣代缴个税。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评。