你好 借银行 贷营业外收入
老师您好!,我想问下社会保险基金管理中汇了一笔钱到公司帐上,说是城镇医疗机构资金结算,这个要怎么做帐
老师,您好,请教一个问题,我司(小规模纳税人)提取备用金,如果通过公转私的方式(打进出纳个人账户),就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行? 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借:其他应收款 贷:银行存款,,,后期要打回来 才算平衡(不会被误认为分发股利的情况) 那现在被我通过公转私提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款,因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销,做凭证的时候就直接 借:管理费用 贷:库存现金 了 这样是不是不规范,要调么,还是说在领导信任的情况下,做备用金(库存现金)科目处理也行? 那如果实在要调账的话,可能会被查的话,要怎么调啊
老师,那个社会保险基金和公积金管理中心给我们公司银行打了一笔钱,备注上说是“稳岗返还”,这分录要咋做啊?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
您好,我刚毕业准备考研也不上班,有个表姐在保险公司上班,也不知道什么原因,她想用一下我的一个银行卡,她当时跟我说的公司要打钱我也没多想借给她用,今年年初开始我自己上班了,最近因公司让我们注册个人所得税软件,我发现这个软件我已有账号注册,后来我那个表姐找我要哪个税务系统退回来的那笔钱,我就担心这些东西会不会影响我单位给我交社保等等过程(自己刚毕业对税务方面知识浅薄)我不知道我说的有没有仔细,希望老师给个意见
年报时间2025老师是到
老师,那你不是说差额征收全额开票可以扣除所有成本吗?怎么又说不能扣除工资了
老师那啥是差额征收,啥是简易计税不是说选择简易计税就可以差额开票吗
老师那啥是差额征收,啥是简易计税不是说选择简易计税就可以差额开票吗
老师,建筑劳务公司差额纳税项目直接干活人员的工资可以扣除,但是办公室人员的工资不可以扣除是吧,那项目经理的工资算管理费用还是成本
企业所得税退税申请了,可以撤回吗
老师你好,企业所得税退税申请了,可以撤回吗
老师,一般纳税建筑劳务公司如果和甲方签的合同是9个点的税率,那选择差额纳税开票也是9个点吗?不是说简易计税差额征收是5个点吗
公司有三个分公司,今天客户转钱到其中一个对公账户,但转的不对,还不能给客户退回去,属于公司的主营业务收入,能从错误的公司账户转到正确的公司账户中吗?还是有更好的方法?
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-04-2306:25增值税附表一销售额填1000。差额征税填附表一时,简易计税销售额按差额前全部价款和价外费用换算的不含税销售额填,即1090/1.09=1000,而非按差额发票上的不含税金额1054填。老师,那做账的时候收入是按发票不含税1054确认收入的,按1000填的增值税收入和所得税收入还有账上都不一致了怎么办
摘要就写“稳岗返还”?
摘要就写“稳岗返还”可以