同学你好 对的 是这样的
个体户核定征收,每个季度9万,是不是增值税和个人经营所得都是免交的。
您好财产租赁所得按次征,每次收入不足500可以免征那个税是不是也免征的,比如每月收入400是不是增值税和个税都免征
你好老师我问你个事儿,就是那个个体户儿定额定额征收是不是每个月3万以下免征个人所得税15万以下,免征增值税。
请问公司是小规模,每月都有500万的充值入账,现在小规模免征增值税。以后不免增值税,怎样确认收入可以少交增值税?
厂房出租存在免租期,如果合约36个月,3个月免租期,租赁收入按照总租金/39个月计入每月租金收入,那房产税是否也是按照从租计征39个月每月的租赁收入申报
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?
老师您好我们是公司租赁员工个人的车按年签租赁协议每月400租金租赁协议上是写400还是4800,如果一月一付代开租赁发票是每个月都去开一次还是首次开一次就行了
同学你好 对的 是这样的,直接写4800 这是按年的
那这样得要交增值税和个税了
就是合同里租金写4800然后标明一月一付是不是也不用交增值税和个税了
对的 这个需要交的
老师您好我们租赁合同写多少租金就开多少的租赁发票吗
对的 就是这个意思的
那我们签租赁合同签一年然后租金按次支付不超过五百增值税和个税是不是就不用交了
就是租金按次支付合同按年签开租赁发票金额是按哪个开
按照实际的金额来开
您好那如果有租赁协议没有租赁发票报销的加油费过路费啥的可以抵扣吗
不能 要有租车费发票才行
那就是如果不交增值税和个税合同里写多少租金合适,
不管多少金额开发票都得交增值税呀
不是我说的是个人不交增值税和个税合同里写多少租金合适
个人去代开发票就要缴税的 不管多少金额
您好那我们租赁合同写年租金低于五百个人是不是就不用交增值税附加税印花税和个税了
这个严格来说不算零星支出呀