咨询
Q

请问发票30万6月份开错了,现在8月份红冲的话重新再开68万发票,请问小规模纳税人还用交增值税不?

2021-08-18 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-18 11:55

您把当月所有发票,包括正数、负数加在一起,看是否还符合免征增值税条件。

头像
快账用户2736 追问 2021-08-18 11:59

如果季度开票共68万,除去红冲的30万,那就是剩余68-30=38是正数了,请问这虽然开了68万,但实际也按38万来算?因为38小于45万,所以也免增值税是吗/

头像
齐红老师 解答 2021-08-18 12:05

您的意思是蓝字68万元,红字30万元吗? 请注意,这样,您的合计销售额就是38万元。

头像
快账用户2736 追问 2021-08-18 12:10

老师请问这红冲有开票还用做会计分录不?如何做呢

头像
齐红老师 解答 2021-08-18 17:06

完全一样,只是金额变成负数。

头像
快账用户2736 追问 2021-08-18 17:09

如果只红冲不再开具发票了,那是不是会计分录也只是红冲,报税时也按负数申报?那是不是意味着会出现退税呢?

头像
齐红老师 解答 2021-08-18 17:10

理论上是这样的,不过基于持续经营原则,这个月负数,下个月又会开票了吧。

头像
快账用户2736 追问 2021-08-18 17:12

就是说如果这个月负数也可以不退税,下个月如果有开票再抵消是吗

头像
齐红老师 解答 2021-08-18 17:14

是的,退税流程肯定比抵税麻烦一些吧。

头像
快账用户2736 追问 2021-08-18 17:24

如果前期申报了无票收入,结果过了10个月又要开票了,请问新开票的话还用做会计分录不,前期已经做了无票收入的话

头像
齐红老师 解答 2021-08-18 17:26

当然不能重复做了。不过,所谓这种无票收入本身不对。既然做了收入,当时就该开票。

头像
快账用户2736 追问 2021-08-18 17:28

那现在开票了也不做账是吗?还是红冲以前的再做一笔呢?

头像
齐红老师 解答 2021-08-18 17:30

您直接把红冲,理解成开具负数发票即可。无论开具正数发票,还是负数发票,都要做账。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您把当月所有发票,包括正数、负数加在一起,看是否还符合免征增值税条件。
2021-08-18
你好,不用重新更正, 在4月份属于第二季度,只能在第二季度填写销售。
2024-05-15
您好 请问4万的普通发票跟6万的专票是同一家吗
2023-09-24
你好,可以开负数的,重新开。
2020-11-02
同学你好 都是有发票的吧
2021-10-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×