您好。 比如研发费用100万元,计算应纳税所得额可以在会计利润基础上多扣75万元,如果税率为25%,相当于间苗所得税75*0.25=18.75万元。
老师好,想咨询下研究开发费用加计扣除减免税额 跟研发加计扣除所得税减免税额是一个意思吗
研发费用加计扣除这个什么意思?打个比方加计扣除100万,减免税额多少
老师,研发费用加计扣除减免税额=研发费用*加计扣除100%x所得税率,是这样计算的吗?公司利润为负数?可以享受研发费用加计扣除减免税额吗?
享受高企所得税减免是啥意思?如果有研发费用加计扣除100%的话,这个金额直接填研发加计金额还是!?
请教一下,高新企业,研发支出,未形成无形资产的加计扣除100,什么意思,比方,费用为100,加计扣除啥意思,允许扣除200?如果说这个可以形成无形资产,这个成本是100,也是按照200扣除嘛?
合作社亏损盈余总额填什么
工商年报盈余总金额填利润表净利润还是资产负债表的未分配利润?为什么?
老师,现在企业所得税,小微企业300万以内按5%,这个税率。 还分100万以内,100万到300万以内,税率不一样吗?还是都按5%
老师、每个月的进项抵扣勾选用不了那么多、可以不勾选么、等着啥时候用了啥时候勾选?
郭老师,现在公司职务,取消经理和监事,剩下财务和董事,一定要吗
生产经营所得汇算后缴纳的税款直接入账吗 还需要计提吗 分录怎么写
老师,租经营场地装修费,挂长期待摊费用,那汇算清缴年报,资产折旧摊销明细表是不是填“租入固定资产改建支出这列”
业务是这样:我们与客户公司(一群公司)有正常业务往来,现在客户公司需要上市,让我们配合。第一步,我们以原售价的3折买进原出售的东东,货款已汇,A公司已开发票给我们,东东在原地。第二步,不是A公司,而是B公司以35折的价格从我们那里再把东东买回去,我们开票给B公司。因为对方要上市,想问这个业务正常吗?或者对于我们有什么风险?
公司辞退了一名工作五年的职工,发了2.5玩补助金,账务怎么处理,需要交个税吗?
母公司今年收到子公司上缴的去年利润怎么做分录 调整以前年度损益调整吗
先扣100在扣75,多扣了75
应纳税所得额减免18.75?
是的,如果研发费用是100万,应纳税所得额可以在利润基础上再扣除75万。