如果说你是刚刚建完在建工程转到固定资产,他们两个的金额是相等的。是按照决算报告上面的金额为准,通常你的决算报告和实际发送的肯定是一致的呀,如果说不一致的话,就按照你实际支付金额为准。
在建工程转入固定资产,在建工程=固定资产吗?固定资产的金额怎么确定?是按照竣工结算报告上的还是实际发生的为准
在建工程现在还没有竣工验收报告,因为已准备生产,需要转固定资产,可以先转确定的设备吗?土建类的年底再转?
在建工程没有竣工报告,是不是可以结转成固定资产?还是需要经手人写情况说明才可以结转固定资产。
在建工程没有竣工报告,是不是可以结转成固定资产?还是需要经手人写情况说明才可以结转固定资产。(那经手人怎么写情况说明才能结转成固定资产?)
在建工程竣工后转入固定资产(固定资产附发票),那在建工程的时候附什么资料
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会计准则是怎么规定的
我的第三方审计金额比实际金额小
关于这一块儿会计准则,它是这个样子描述的。如果说啊,你是已经达到了预定可使用状态,后面才进行竣工结算。那么先是按照你自己暂估的金额转到你的固定资产,如果说后面的实际决算下来的金额和你暂估的有差异,要进行调整。
审计金额比实际金额要少,你实际支付的金额才是你会计上认可的实际金额。
就是你,最终你进那个固定资产,你实际最后确定要支付的金额来作为固定资产的入账依据。
怎么调整实际发生的比决算的大
按照决算金额计入固定资产多余的怎么处理
比方说你之前按照发生的住的在建工程,比方说金额金额是100。但最后结算的时候,你只需要付90万。那么另外的十万转到营业外收入。
哦哦,但是有人告诉我说是按照第三方审计的金额入账,然后把多余的在建工程转入长期待摊费用进行摊销
按照准则的规定,这里的那个固定资产的入账,成本是按照你实际发生的成本,也就是你实际支付的对价,如果说你没有付钱的话,这个就不算是你企业实际发生的承担的,这个不应该放到资产的成本。
那我现在这个钱还没有支付,对方也没有开具发票给我,我按照什么暂估
那你现在没有发票,也没有付钱的话,你就按照你合同或者是审计金额账户,或者是按照你预计的你,最后要支付的这个账户。
那你现在没有发票,也没有付钱的话,你就按照你合同或者是审计金额账户,或者是按照你预计的你,最后要支付的这个暂估。
我就按照审计金额入账,但是一个项目本来承包给a单位50万,后来a单位没干完,不干了,我们自己出钱做了后面5万的收尾,审计报告只有a单位的50万,我要怎么入账,按照55计入固定资产还是?
虽然说审计这边只按照五十万来进行处理了,但是另外的五万你自己给了钱了,你有相关的支付凭证,这个就能够证明这五万是属于这个资产的构成。
明白了,这样做的话事务所的人审计不会有问题吧
如果说你是有足够的证据能够证明这个事情真实发生了,审计也是没有问题的,审计主要是审计,你那个报表的金额有没有错报?如果说你有真实的证据能够证明是真实发生的,这个就不构成错报,没问题。
知道了,谢谢老师指点
不客气,祝你学习愉快。