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老师,我是挂靠别的公司承接的项目,现在遇到了一个问题,挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票,假设6月的时候对方实际开票40万,我们开票给对方36万,然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万,我们给对方开了54万想拉平6月的账,可是对方说已缴税金不可能在退回了,7多余的4万只能留抵下学冲,我有没有什么办法后期拿回这4万?

2021-08-16 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-16 16:00

同学你好 算预交的他们挂往来给你退回来就行了

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快账用户5407 追问 2021-08-16 16:04

老师,就是挂靠单位把6月的4万挂我们的预收账款对嘛?然后7月我们多给他开的4万去平掉,因为多的票他们自己也能用对不?抵她们自己的收入

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快账用户5407 追问 2021-08-16 16:09

老师,我比较急能回我一下吗?

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齐红老师 解答 2021-08-16 16:12

对的 这个他们给你打款就行了

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快账用户5407 追问 2021-08-16 16:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-16 16:18

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同学你好 算预交的他们挂往来给你退回来就行了
2021-08-16
这个需要按照发票来打款的哦
2021-10-09
同学你好 1.对的 2.挂靠的也得做成你们自己的项目然后挂靠方给你开发票你做成本
2022-11-08
同学你好 那你开票不交税的吗
2020-09-17
同学你好 按照开的发票来做分录就行 证明按照实际情况来写
2021-01-12
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