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老师,请问我们采购了一批钢材,货收到了,对方开具的发票和清单也收到,但是清点的时候发现少了些材料,跟对方说了扣减3500元,那这样的话账务该怎么处理呢?

2021-08-16 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-16 13:05

你好,发票退回去需要重新开,如果是专票的话,你们认证了发票,然后给对方开一个红字信息表,少了多少填写多少就行。

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快账用户2513 追问 2021-08-16 13:07

现在对方说他们转3500给我们,然后我们还是正常支付尾款,那这样的话,我们的账务上也不好处理这3500是吧?

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齐红老师 解答 2021-08-16 13:07

对的是的,不好做的。

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快账用户2513 追问 2021-08-16 13:08

那现在是不是就只能退回发票,请对方按实际的款项重新开票?那我们的合同是不是也要重新签订?

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齐红老师 解答 2021-08-16 13:12

合同可以补充一个协议的,可以备注上,实际xx货物没有提供。

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你好,发票退回去需要重新开,如果是专票的话,你们认证了发票,然后给对方开一个红字信息表,少了多少填写多少就行。
2021-08-16
借进项贷应付账款。
2021-01-09
那你这个实际发生了退回的经济业务,你不做,让你的账务处理,它不平啊。你这个要做账的,冲减你的收入。
2022-01-11
可以不用做 多开的不做退回去
2021-06-10
您好 建筑公司收到材料没有收到发票 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付账款
2022-06-03
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