ABD 你看一下,这三种都是不能够开专用发票的。
向个人销售物品,和零售商品有什么区别呢,? 像那个增值税的你也睡不得自行开具增值税专用发票:(1)商业企业一般纳税人零售烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品的;(3)向消费者个人销售货物或者应税劳务的; 1和3,难道那个灵兽他的顾客不会是是消费者个人吗?
下列情形不得开具增值税专用发票: 1.商业企业一般纳税人零售烟、酒、食品 、服装鞋帽(不含劳保专用部分)、化妆品等费品 2.向消费者个人销售货物、劳务、服务、无形资产或不动产的。 请问上述为何不得开具增值税专用发票,这样上述销售业务是属于免税业务吗?
7.根据增值税法律制度的规定 一般纳税人发生的下列行为中 不得开具增值税专用发票的有() A向消费者个人销售食品 B向一般纳税人销售免税商品 C向一般纳税人销售机床 D向消费者个人提供维修服务 老师 请问一下B选项为何不行 意思是开票方已经享受免税了 他连开销项都不行 他自己开销项票是要交税 为何不行
根据增值税法律制度的规定,下列各项中,不得开具增值税专用发票的有( )。(多选) A一般纳税人从事金融商品转让业务 B提供旅游服务选择差额计税的纳税人,向旅游服务购买方收取并支付给其他单位的住宿费 C小规模纳税人提供应税劳务 D提供经纪代理服务的纳税人,向委托方收取的政府性基金 【答案】ABD 老师为什么B是对的,我知道住宿费可以抵,但你享受了差额计税,享受优惠的,还可以开抵扣的?
根据增值税法律制度的规定,一般纳税人发生的下列业务中,允许开具增值税专用发票的是()。A家电商场向消费者个人销售电视机B百货商店向小规模纳税人零食食品C商业企业一般纳税人零售劳保鞋帽D药品制造企业销售免税药品
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
老师我想问一下我把普票的税额做待认证进项税了,我可以把这个数做成管理费用去吗。借:管理费用。贷:待认证进项税额
中国居民个人王某为境内甲上市公司的职员,本年取得下列收入: (1) 每月取得甲上市公司支付的税前工资、薪金收人15000元。甲上市公司为王某全年代扣代 缴(预扣预缴)个人所得税共计3786元,甲上市公司每月为王某代扣代 城(预扣预缴)个人所得税时己经税前扣除专项扣除额2745元、专项附加扣除额2000元。王某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。 (2)2月,为中国境内乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入2000元。乙公司已经为王某代扣代缴 (预扣预缴)个人所得税共计240元。 3)4月,出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入 3000元。丙出版社已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计308元。 (④)8月,取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入1000元。丁公司已经为王某代扣代 缴(预扣预缴)个人所得税共计40元。 (5)11月,购入甲种债券30000份,每份买人价为 6元,支付相关税费780元;12月,卖出该债券 20000份,每份卖出价为8元,支付相关税费600元。 (6通过拍卖行将一副珍藏多年的祖传字画拍 卖,取得拍卖收入300000元,主管 税务机关核定王某收藏该字面发生的费用为80000元,拍卖时支付相关稅费30000元。要求: (1计算王某本年综合所得应纳税所得额为() 元。 (2)计算王某本年综合所得应纳个人所得税为()元。 (3)计算王某本年综合所得汇算清缴时应补缴或者申请退回的个人所得税为()元。 (4)计算王某取得转让债券所得应纳个人所得稅 为()元。 (5)计算王某取得拍卖字画所得应纳个人所得税 为()元。
老师好,请问总公司转给分公司的款,用于分公司缴纳税费,这个款以后分公司不归还总公司的,请问总公司和分公司该如何做账,分别的会计分录怎么做?
人力资源公司开票税率的国家相关条例是啥啊
没有做过在产品会计分录,明细账里也查不到,为什么资产负债表里存货下面的在产品为负数
用f分数模型分析呷哺呷哺财务风险,没有留存收益和财务费用的数据怎么办
小规模2021年7月卖车收入47万未做账,2021年7-9月季度销售额3万,增值税要补缴多少呢
资金账簿印花税,当年没有新增实收资本,也没有核定这个税种是不是就不用报了
今天更正2024二季度企业所得税报表,税务大厅姐姐非要作废三,四季度申报表,重新申报提示逾期申报,说对信用有风险,怎么办?本人新手
木木老师,我知道答案是ABD,但就是不明白为何B不能?他自己开了票交了税为何不行?
向一般纳税人销售,一般纳税人就是可以抵扣进项的,他就可以开具。
还是没太明白B选项,向一般纳税 人销售免税产品。这个免税是针对出售方而言,他享受不交税的优惠,他现在向另一个一般纳税 人开票却不行?
你销售的是免税的,你就不能开票给人家抵扣呀,你都没有交税,你还要开票给人家抵扣税务局吃亏了。
我理解 的是我不是开销项票给对方,我自己还是交税了。。。。
同学,题目说的是你销售的免税产品,你开了票也就是不交税的呀,你只能开免税发票啊。