同学,你好。现在小规模每季度不超过45万免增值税及附加,增值税率目前1%,小规模可以开专票
我们公司这个月想申请转为小规模纳税人,但账上还有进项税额留抵税额,要怎么处理哦?按照这个文件的说法,是不是可以留着抵小规模纳税人申报时的增值税哦?比如变成小规模后,我本来要交5万的增值税,申报时我就可以减去这个留抵税额3万,最后交2万就可以。是这样理解吗?
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
这个月进项开进来,抵扣够了,那不认证抵扣,但做账还是做进去 ,那做账的话分录借原材料,然后应交税费,应交增值税进项税额 其他需要做吗?就是他那个抵扣之后,怎么处理?我之前都是只有两个科目,一个进项和一个销项,增值税费用交掉的话就做掉应交税费已交增值税里面 的,就是想想乡下的那记载销项税额,进项的话,就做到进项税额里面。然后抵扣的话,到时候就一反正抵扣掉。那进跟销就抵掉了剩下在要交的,就是在下个月交调座椅交增值税科目里,然后如果是呃,期末留抵的话,他应交税费–应交增值税科目的话就会是负数,就是应交税费里面的 ,这样可以吗
我们公司进项少费用少,外账跟领导建议弄个小规模的,说一个月可以抵5万费用,到时候可以抵应纳税所得额,就是弄这个一个月要交一千块,很想知道这个是怎么个抵法,有什么税惠根据
老师,我们是保洁公司,以前是小规模纳税人,所以交的税也不多,一年才两三万,今年强制转为一般纳税人了,一个月就得交两三万的税,我们这个行业成本主要来自于人工,没有什么进项没法抵扣,想问问有没有什么合理合法的办法能少交税?
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
不是为了抵增值税,是为了多做费用到时候抵所得税,就是不明白这样建议是什么依据
同学,你好。他是想成立一家小规模公司,拨过去一些业务和人员,同你们公司有一些业务往来可以 产生一些费用,但是意义不大
想知道具体怎么操作
同学,你好,每个公司设立的意图不一样,建议你同那位财务人员沟通一下,就可以了解成立公司的意图
就是不想问她,感觉问了她也不会跟我说的,她是跟我领导说,领导跟我说的,但领导也不懂,她也说不清楚
同学,你好。我想,她是希望拨一些业务和人员过小规模公司,和你们公司有业务往来,利用目前小规模的优惠政策,给你们提供一些成本票,做税前抵扣。但是起不到什么作用,还增加麻烦
大概明白了,谢谢你
同学,不客气,祝你工作顺利