你好 不是的 销项税额减去进项税额等于缴纳的增值税 可以的,没有也可以开但是多交税
销项含税金额减进项含税金额就是应缴增值税金额吗?进项金额为50销项金额可以是400吗?如果没有进项发票,可以开销项发票的吗?
知道进项票的税额154072.26求可开出销项发票含税金额
老师你好,我开了销售税额的发票,但是进项税的发票还没开,我知道进项税的金额,现在想要抵扣进项税可以吗?只有金额还没有开进项发票
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
上年管理费用科目记错,应该是原材料,去年做账借管理费用,进项税,贷应付账款,今年怎么调
付款人姓名是贷款人周转户是什么意思
郭老师,我们是做美容服务业的,有咨询,美容服务,也有销售美容产品,这样属于混合销售还是什么,票怎么开,税怎么交
收到旅游服务费发票做什么科目
老师,第一个员工吕芳用基本工资除应出勤天数乘实际出勤天数的公式不等于实发工资3470呀?但是用笨方法到推过去就是3470,到推的方法就是吕芳基本工资3200加270等于3470,她没有请假矿工的情况,这啥两种方法算出来不相等呢
你好,我公司是建筑施工企业,现在呢,有一个项目,我是总分包,然后下面呢,我就签了钢筋工合同,那个模板工合同,那么这些公司跟我开什么票呢,我这个项目呢,它是甲供材的,做的是简易计税,然后我的那个预缴的时候下面开的这票,我可以做预缴抵扣吗?
老师,我们是汽车4S店,处置了一台试驾车给其他公司,还开了发票。做账做了固定资产清理,销项税,我想问一下报税的时侯这个固定资产清理的金额要放到哪呢?13%的税率货物加工修理修配劳务吗?是不是用我做账的收入加上这个固定资产清理来做销售额呢,要不收入和税不配比。
老师,公对公付款,是不是哪个公司付款的,就必须要给哪个公司开票
老师您好,有张进项票,我们把款打到了原来的公司名称,但是他改了公司名称,用新的公司名称给我们开的发票,这个可以吗,怎样处理呢
如果企业去年有亏损,今年必须要先汇算再申报第一季度所得税吗?
进项税额为50销项税额为100的商品可以进行增值税抵扣吗
可以 增值税不需要分项目
抵扣增值税是不需要对应商品抵扣对不,只要是所有商品销项税的总金额减进项税商品的总金额,就是应缴增值税,总金额是含税金额对不
不需要 是的 税额 是税额抵扣
比如同一种商品,我的销项税金额为50,但是只有200和300的进项金额。我该怎么做进销存
同时有多种商品的进项税额发票和多种的商品销项税额发票时。是怎么进行增值税抵扣的?
购入a产品写入库单200 和300 销售出去,出库单50 都是写货物数量单价 抵扣只要运输抵扣就可以拿来抵扣 自己根据税负来勾选抵扣
那样做帐会不会是认为亏本在卖,进项100,销项却是50,没有影响吗
你这个是单价吗 成本大于收入肯定不行
对的,这种情况怎么处理
为啥亏损销售出去的
但是有其它商品的进项,是不是可以抵扣这个商品的销项税
可以 增值税抵扣没限制 只要允许抵扣的都可以抵扣
勾选抵扣税时,是不是不用对应商品抵扣的
是的 增值税不需要对应的