同学你好 上级为什么拨款 有专项用途还是没有
民非企业,上级拨入专款专用机构改造 1、收到上级拨款 借:银行存款 贷:其他应付款-XX 2、支出时,购装修材料。借:其他应付款-XX,贷:银行存款;同时要入资产,借:在建工程-XX,贷:限定性资产-机构改造。可以这样做吗?
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
C.出包方式下的成本由建造该项固定资产达到预定可使用前发生的所有支出构成D.投资者投入固定资产的成本应当按照评估价值和相关税费确定E融资租入的固定资产成本按照同类固定资产的市场价格确定4.(1)某企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上列明原价400000元,增值税税额为52000元,支付包装费20000元,运杂费10000元,设备已经到达企业,款项已经支付。(2)该设备发生的安装成本50000元,其中:领用生产用原材料20000元,应付工人工资20000元,其余费用用银行存款支付。(3)上述设备安装完毕后,交付使用。则上述业务中,涉及的相关分录有()A.借:在建工程430000应交税费一—应交增值税(进项税额)52000货:银行存款482000B.借:在建工程50000货:原材料20000银行存款30000C.借:在建工程30000贷:银行存款30000D.借:在建工程50000贷:原材料20000应付职工薪酬一工资20000银行存款10000E.借:固定资产480000贷:在建
C出包方式下的成本由建造该项固定资产达到预定可使用前发生的所有支出构成D.投资者投入固定资产的成本应当按照评估价值和相关税费确定E融资租入的固定资产成本按照同类固定资产的市场价格确定4.(1)某企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上列明原价400000元,增值税税额为52000元,支付包装费20000元,运杂费10000元,设备已经到达企业,款项已经支付。(2)该设备发生的安装成本50000元,其中:领用生产用原材料20000元,应付工人工资20000元,其余费用用银行存款支付。(3)上述设备安装完毕后,交付使用。则上述业务中,涉及的相关分录有()A.借:在建工程430000应交税费一—应交增值税(进项税额)52000贷:银行存款482000B.借:在建工程50000货:原材料20000银行存款30000C.借:在建工程30000货:银行存款30000D.借:在建工程50000贷:原材料20000应付职工薪酬一工资20000银行存款10000E.借:固定资产480000贷:在建
老师,以公司名义买股票炒股赚350000,请问一下怎么做会计分录?不是要交增值税吗?这350000需要做价税分离吗?怎么做会计分录?麻烦会计分录写一下
纸质普票上第一联误盖作废章,系统未作废,发票可以正常用吗?
老师,我们以公司买股票炒股赚50000,请问一下赚的50000,怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下
老师,以公司名义炒股转的利润计入哪个会计科目的二级明细?需要交税吗?
老师您好,新参保员工在人社网站上的月缴费工资按照最低基数填报还是实际工资填报,实际工资是低于最低基数的
统计填报的时候暂估的库存需要一并填报吗?
老师,我单位收到统计局奖励这钱要入什么科目?营业外收入,增值税要确认吗
老师,小规模按季度申报的"增值税"是营业额去除成本费用后的利润额吗?
公司员工开自己的车外出办公,产生的通行费可以抵扣增值税吗?
老师,汇算清缴的时候,暂估的材料成本需要不加进去。那确确实实是发生了,第二年发票到了,应该怎么操作
有的,是民政局拨给养老机构用于机构改造的经费
那你应该计入限定性收入才对
具体怎么做
借银行 贷限定性收入 这样做
如果放在限定性收入,利润不是要多了吗,比如拨下来400万要交掉50万的税不合理啊
没有 你付出去的时候是 借限定性支出 贷银行存款
照这个逻辑,放在其他应付款往来,一借一贷冲掉一样的?
是的 可以这样理解的哦
那还有个问题,因为机构改造买的都是材料费,地板门什么的应该计入固定资产,如果一借一贷平了的话,就无法入固定资产了
不用计入固定资产的 计入限定性支出就行了
就是放在往来里,算专项支出一借一贷平掉就可以了?
对的 这样就可以的
老师,还有个问题是,这项工程的监理费,但这个监理费是应该我们自负的,发票来了钱还没付这个要怎么处理?
同学你好 计入应付账款就行了
那借方做什么科目,贷方是其他应付款
借工程施工贷应付账款