你好,结转成本分录是 借:主营业务成本,贷:劳务成本
老师 开出销项发票金额:4706421.9 销项税额:423578.1 价税合计:5130000 建筑服务 ,请问结转成本?借:主营业务成本 贷:工程施工 ,请问这个主营业务成本是多少?怎么算?
老师,7月开出一笔安装费发票,计入主营业务收入,销项税额,这个怎么结转成本啊?
你好,1月份有一笔主营业务成本支出,必有对应一笔主营收入,但这个月没开票收入,领导说做笔收入挂账,是借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-增值税-销项税这样理解对么,谢谢
老师,销售和安装不在一个会计期间,(例:上月开了销售单,有了主营业务收入,结转成本的时候只有材料的成本,本月开始安装,请问,本月的安装我可以记入成本吗?)
老师好 想咨询一下 预收账款转主营业务收入时:借预收账款 贷 主营业务收入 应交税费—销项税 同时 结转成本吗?结转成本 借 主营业务成本 贷开发产品 主营业务成本如何计算呢 结转收入时 我可以开出一户发票 转户手续收入可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
之前我们支付的安装费直接计入了主营业务成本-安装成本。没有计入劳务成本怎么办?
你好,需要把之前错误的分录红冲,然后做正确的分录 ,然后按上述分录结转
那付安装费时只能做借劳务成本,贷银行存款吗?
你好,是的,是这样的
但是不知道这次收到的安装款对应的劳务成本是多少?怎么结转啊?
你好,是什么原因导致的不知道收入对应的成本是多少呢?