同学你好 是的 需要抵消的
非独立核算的总分公司(分公司建立账套),不在一个地区,总公司开票给客户,然后分公司就这笔业务全额开票给总公司,总公司和分公司应如何入账,是走往来账么还是分别确认收入,分公司开给总公司的票由总公司做成本,把增值税留在分公司当地,企业所得税合并报表按季度申报并汇算清缴
建筑分公司(独立核算,无内部交易)只有所得税是汇总到总公司申报。问题1:分公司把利润上交总公司,总公司和分公司会计分录分别怎么做? 问题2:所得税汇算清缴怎么做?总分公司是否都要做汇缴?
总公司跟分公司编制汇总报表,是不是把所有数据相加汇总即可?分公司是独立核算,自行申报纳税的。总公司申报纳税只按总部利润。分公司给总公司开票,分公司确认收入,总公司确认成本。这笔业务要编抵消分录吗?
老师,我们分公司是总公司汇总申报的企业所得税,是不是总公司要把收入和成本加一起申报,那资产负债表和利润表是不是总公司申报总公司的,分公司申报分公司的呀,只是把企业所得税汇总就行
老师,总分公司,独立核算所得税汇总缴纳,年末申报财务报表时总公司申报的数据是加分公司的数据吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
如何抵销?
①抵销本期发生的内部销售 借:营业收入 贷营业成本 ②抵销期末未实现内部销售利润 借:营业成本 贷:存货