你好 你这个实际会留抵了。 你 这个 会留抵进项税的 会负数的

老师,我这个月进项200万,销项10万,我做出来的资产负债表应交税费是不是负数啊
老师,我收到的进项发票没有抵扣,我做了分录计入待认证进项,但是我这个月要交税费11000,但是这个没认证的进项做了分录,导致应该税费余额成了负数,负6000多,这个怎么办
老师 我进项多但是没抵扣完 我要交税 但是资产负债表应交税费余额是负数怎么弄
我这个月进项80万 销项77 但是我进项只认证了76 要交1万的税 但是我资产负债表应交税费余额是负数 这种正常不
老师,我的进项大于销项,我的资产负债表的应交税费项目显示是负数,这个正常吗?可以以负数列式吗?
注册资金实缴的具体制度?是什么时候成立的公司是8年,什么时候是5年
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
出口报关单号是退税联上的海关编号吗?
预计营业额是什么意思?
洛阳地区的报税和河南地区的报税一样不?
要加速固定资产折旧用什么方式折旧呢
税务注销,清算报表一定要填吗
改了法人个人所得税密码,怎么显示未设置密码
老师,问一下客户到我拿材料我要收 他货款,他又给我安装产品我要付他工资,用工资抵扣货款怎么做分录
公司的办公用品够买发票全部以老板个人名义开回来的,但老板没有领公司工资,可以正常入费用抵扣所得税吗
对的 相当于是留底了 老师这种有留底 还交税的情况正常不
你好 是的。 可以的。 进项税这个还有余额 就 计入 应交税费负数 可以的
对的 我的意思就是 进项多 有余额还交税正常不 会不会引起税务稽查
你好 不会的。这个不影响的
好的 老师 那我没有认证没有抵扣 这个进项票做分录不呢
你好 如果你 没有认证 这个就做待认证进项税来处理 。 如果认证了进项税肯定是 申报表自动抵减的
对的 老师 我就是计入的待认证 所以应交税费余额是负数 老师确定这种情况是可以的哈 有留底税额但是报表是负数 我的增值税申报表就是交1万的税
你好 是的 ;这样就对了哈 。 你没有认证 低于销项税。 那么就是 缴纳 你税费即可
好的 我正常缴纳税费 报表上应交税费余额负数也不用管哈
你好是的。不管这个。
好的 老师 税务局一般找上门 是不是因为不交税 还是说也会看网上提交的财务报表呢
你好要么是长期0报 要么是税负率过低 要么就是你们 退税这些问题
好的 所以我才交税 还有老师 是不是只要开票了 就要按着开票的不含税收入交印花税
你好 你们注意下税负率的情况 。 s是的
好的 老师
没事的; 希望能帮到你