你好,主表下面是有附加税税额的
房地产企业预交增值税,现在增值税表和附加税和并到一起了,那附加税怎么取数呢
房地产企业预交增值税,已经填完预交申报表了,附加税也根据预交的增值税缴纳了现在要0申报增值税,为什么会出现这个情况?附加税怎么有数
异地交的增值税和附加,增值税作应交增值税一预交税,哪附加税呢,怎么做?
附加税和增值税现在合并在一起了。附加税里增值税税额那栏不好更改怎么办?我以前有预交的附加税金额,这次不想交附加税了怎么弄?
老师,房地产企业之前预交的增值税和附加税现在开票了,我该如何申报填写?
老师,销售成本结转后有必要附什么凭证吗?
营业外支出中含原材料非正常损失60万,其中原材料运输费用占10%,会计未做进项税额转出,城建附加教育费合计12%,请问会计利润调整如何处理
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老师,我有个问题,比如我这个月卖酒卖了100瓶,碎了10瓶,我做收入只做了90瓶,退客户钱退了10瓶的钱,那我做成本的时候应该要把这10瓶的退款从收里减掉吧?内账
营业外收入要交税吗老师小规模
老师:生产制造企业,月末制造费用是不是应结转到生产成本中去?
老师,办公室租金发票,直接计入了管理费用-房屋租赁费,这科目对吗?还是管理费用-租金科目?
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老师,申报出租房产时,今年2月增加了一户出租户1000平方米,之前是4150.32平方米,4150.32租期是到今年25.5月截止,我2月从价信息把面积加了变成5150.32平方米,,,然后申报从租时面积填了1000平方米,跳出来提示从租从价同时期不一致,是不是我把从价那边的面积也得改为1000平方米,而不是5150.32平方米。
老师,在电子税务局怎么加主办税人,请截图发一下
我知道啊,但是只能带出来增值税主表的金额,但是预交增值税是单独填表的啊
你好,能把申报表截图给我看一下吗