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老师,我们公司销售商品给某些供应商,基本都是这个月的货款,下个月初核对,核对好后开发票~这样怎么做分录,是借发出商品,贷库存商品吗?能不能直接做成销售商品,然后结转销售成本

2021-08-12 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-12 11:11

客户,实际是这个月验收吗

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快账用户6199 追问 2021-08-12 11:13

是的,这个月货已发出,金额也确定了,只是发票次月开

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快账用户6199 追问 2021-08-12 11:14

我们已发货,对方已签收

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齐红老师 解答 2021-08-12 11:17

那你可以确认收入和成本的

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客户,实际是这个月验收吗
2021-08-12
你好,这样做是对的
2024-04-12
你好 借发出商品 贷库存商品
2021-08-12
您好,对的,这样的话,是发票到货后,再这样做就行对的
2024-05-25
你好!可以这样处理,但是最后的分录借 主营业务成本 贷 发出商品 (实际成本低于销售价格)借 产品成本差异 贷主营业务成本 时什么意思?发出商品金额就是你们采购商品的进价不应该有差额
2020-09-16
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