您好,适用增值税差额征税的小规模纳税人,该小规模纳税人2021年第二季度(4一6月)销售货物和服务销售额38万元免税,销售不动产200万元应依法纳税。所以C当然是错的。

22 【单选题】按季度申报缴纳増值税的小规模纳税人A,在2021年4月销售货物取得收入10万元,5月提供建筑服务取得收入40万元,同时向其他建筑企业支付分包款12万元,6月销售其自建的不动产取得收入200万元。以上金额均不含税。则小规模纳税人A2021年第二季度应缴纳増值税( )万元。 A11.5 B11.14 C0 D10
22 【单选题】按季度申报缴纳増值税的小规模纳税人A,在2021年4月销售货物取得收入10万元,5月提供建筑服务取得收入40万元,同时向其他建筑企业支付分包款12万元,6月销售其自建的不动产取得收入200万元。以上金额均不含税。则小规模纳税人A2021年第二季度应缴纳増值税( )万元。 A、11.5 B、11.14 C、0 D、10 这道题C是错的
请问老师这题选啥 新阳服装制造有限公司为增值税小规模纳税人,按季度申报纳税,2021年1季度发生业务如下销售服饰取得不含税销售收入30万元,销售自建不动产取得不含税销售收入20万元,请计算第一季度应交增值税( ) A.6.5 B.4.9 C.3.9 D.1
甲公司注册于某市东城区,2018年有关收入情况如下:(1)取得产品销售收入2000万元,国债利息收入30万元,接受捐赠收入10万元。(2)缴纳工商行政罚款2万元,税收滞纳金1万元。(3)缴纳增值税200万元,城市建设维护税和教育费附加20万元。(4)从直接投资的未上市居民企业取得股息收益200万元。已知,2017年度甲公司会计利润为-60万元,经纳税调整后应纳税所得额为-60万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1)多选题甲公司下列收入中,应计入企业所得税应纳税所得额的是()。A接受捐赠收入10万元B产品销售收入2000万元C股息收益200万元D国债利息收入30万元(2)单选题甲公司下列支出中,在计算2018年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的是()。A税收滞纳金1万元B工商行政罚款2万元C城市维护建设税和教育费附加20万元D增值税200万元
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出售收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销告业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列间题:(1)现行规定小规模钠税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?井据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应激钠的增值税。
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
哦,因为我之前问过一个老师说是这样子做的
然后我就错了
200*.005=10 是这个吗
您好,您的理解是正确的。