您好 填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 纳税调增
老师,税务局说所得税多交叫去退税,但是要查账,就说去申报更正,我想问下两者有什么区别呢,更正申报是不能退税吗?
老师我去年年报有766.28所得税退税,税局打电话说要退税就要查帐,不能抵税,让我调成正数,我该怎么操作呢?谢谢
老师,刚才税务局打电话给我,说去年有一张增值税不能抵扣,让我们进项转出,这个要在税务局操作吗?
老师,咨询一个问题,我单位年度汇算清缴需要税务局电话要退税22.19元,我们不要退了,税务局要我们调整所得税报表,我应该怎么调?调整那几个报表和数据?麻烦老师讲解一下。谢谢!
不好意思,刚才打错字了,应该是税务局电话要我们办理预缴退税,我们不要退税,税务局要我们更改年度所得税报表,我应该改那个表,具体哪些数据?麻烦老师讲解一下。谢谢!
老师,一张出口发票上面的商品有的退税有的不退税是什么意思?
请问录入做账软件里的资产模块资产卡片,累计折旧和固定资产要加明细吗?比如固定资产电脑1/2/3,累计折旧电脑1/2/3,还是所有的机器设备,电子产品都用贷方累计折旧一个科目就可以
期初现金余额1408.25元,本期发生0.35元的利息收入,根据以上编制现金流量表
老师,请问下就是有个公司她是2024年11月成立的,但是税务登记是在2025年1月,那2024年的税要申报嘛?还是从做税务登记开始申报
24年用了以前年度损益科目,要调整23年所得税汇算清缴报表吗?
老师,我公司是劳务公司,一直开的是差额征税的发票,我业务的20%外包了,这外包部分的业务对应的收入可以开差额发票吗?
股东分红需要报什么税
分公司做所得税汇算的时候,股东信息写什么,写总公司的吗
老师,现在还可以更正申报1月份的个税吗?步骤是咋样的?我好像没找到更正申报这个选项
其他公司向我们公司借种苗,年后再还苗给我们,跨市移交。税务上有什么需要注意的,可以不产生费用吗?
我直接在主表上调增收入可以不呢
直接在主表上调增收入不可以 收入涉及到增值税
老师你好!调整扣除类明细不需要没有相应的票据可以吗?
调整扣除类明细不需要没有相应的票据可以
老师你看如果调费用成本差不多要调20万,我其余几张表都是空保存的
直接在主表上把管理费用调下来可以不呢?是不是和报表不符合了呢
应是先填附表 然后再调主表的
我的附表没得数据,老师本来盈利,税务局让我调来不退税,为什么生成的税局是25%呢?去年小微企业100万以下不是5个点吗?
主表是25% 优惠的在A107040体现
税务局让我调来不能等于零,交10几块钱的税,那么这里他按25计算的正数,优惠下来会不会还是负数呢?
不会的 您按我说的 先填附表 然后再调主表
我附表一个数都没有,空保存的怎么填呢?填那一项呢
纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 纳税调增栏次
老师公司员工每个月用私卡付公司费用,每个月几万,员工私卡上的钱是从与公司不相干个人转入,有什么风险吗?
这个是员工个人的收款 与公司不相干 公司没有风险
请教你一个问题,我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师。
用裸车价格加购置税作为固定资产入账成本 然后分期计提折旧 后期出售做固定资产清理