这个属于购进时的税费,计入成本处理,地价成本。
注会税法1-16,2-18 老师,这里2个题的业务2的两个相关税费,到底应该记入地价款还是开发成本呢?
注会税法 土增 老师,这里的相关税费应该计入土地价款还是进入开发成本。
老师我们装修公司:有下面这两个问题 第一个问题:收到20万 开具20万票 方法一:借银行存款20贷应收20 借应收20贷主营业收入20 结转成本借主营业务成本15(这个是自己设置的哈)贷工程施工 方法二:借银行存款20 贷应收20 借应收:20贷工程结算20 结转成本:借主营业务成本18 合同毛利2 主营业务收入20 我按照方法一还是方法二做了这两种都对吗 (结转成本都是收到发票了的)
11.8月5日销售给甲公司A商品500件。每件不含税售价300元。成本220元。增值税专用发票上注明价款150000元,增值税19500元。收到甲公司签发的商业承兑汇票一张。(1)确认收入(2)结转成本【要求】做出上述业务相关会计分录。老师,这个具体数额是多少?
甲公司2022年5月有关业务如下, 1.收到甲股东的投资,银行到账通知单注明投资款为2 000 000,已办妥相关手续。 2.从银行借入短期借款1 000 000元,借款已到企业开户银行账户。 3.购买甲材料一批,增值税专用发票注明买价200 000元,增值税款26 000元,运费增值税专用发票注明价款5 000元,增值税款450元,保险费专用发票注明价款2 000元,增值税款120元,材料尚未到达企业,款项已用银行存款支付,该公司材料按实际成本核算, 4.上述材料运抵甲公司,验收入库,结转材料采购成本, 5,经批准,将无法支付的应付账款20 000元转入营业外收入 要求写会计分录
老师我想要咨询一下我的出口交付方式是cif2500美元,运保费300美元,我开具发票的金额是2500美元*汇率还是(2500-300)*汇率
进项税的凭证,写应交税费,应交增值税,进项税。还是写应交税费,应交增值税,待抵扣进项税
个体户酒店开了票要报印花税吗
老师:公账收到货款,才能开发票吗?
小规模纳税人开具免税税率普通发票60万,在增值税纳税申报表里怎么填写
老师,填写汇算清缴资产折旧明细表,资产原值和资产计税基础这两项,是填写一样的金额吗
我就是学习用买课送的快账软件,凭证做完点了结转啦,才发现做错啦,想把凭证删除了,重做怎么删除
老师,营利型学校做账看实操课哪个课程?
建筑公司,给过来的合同是2023年签的,但是成本票是25年开过来的,这个成本票可以做到25年的帐套吧?我们25年一季度有暂估成本的
本月红冲上个月的发票 可以红冲吗? 跨月份可以红冲发票吗?