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供应商开错发票,由于我方已抵扣认证,所以开了红字信息表过去 这个月申报增值税,这张红字表怎么处理?

2021-08-10 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 16:50

您好 填在增值税申报表附表二 红字信息表栏次

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快账用户3117 追问 2021-08-10 16:52

增值税抵扣勾选里面,需要操作什么吗

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:53

增值税抵扣勾选里面,不需要操作什么

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快账用户3117 追问 2021-08-10 16:54

这张票之前填写了增值税加计抵减10%,这次应该调减吧?

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:55

是的 这次应该调减

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快账用户3117 追问 2021-08-10 17:47

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-10 17:47

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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