你好 你要考虑税负率后才能去计算你开票的情况的。
本月进项有3737484.02元,税率是13,税负是1.5 ,如果要把进项抵扣完,我们需要开多少金额的发票(进项含税)
开销售收入89644.43元 税率9%的一般纳税人,增值税税负率按2个点,需要多少进项票和要交多少增值税税额阿。 我计算的是进项票63966.45 增值税税额1644.85元。
一般纳税人公司开出去的销项是9%的税率,进项要按多少开进来呢?是13%吗?是全额的进项抵扣了就没有附加税和所得税了吗
老师,进项税891827.7元,进项税额115937.6元,税率13%。现在要求出来,开9%的专票能开多少销项额,不管税负率,有公式吗?
销项3万元含税的发票,如按13%的税率计算,销项税额是:30000÷(1+13%)×13%=3451.32,税负率2个点,那我进项需要购进多少?进项全是普通发票不能认证的。怎么套公式?麻烦老师详细列举,谢谢!!!
请问2月份有个凭证记错科目了,怎么修改?
老师A选项,空头对敲损益点为35,多头对敲损益点为25,答案说均有两个平衡点,空头对敲和多头对敲都只有一个平衡点,答案表述是不是有误
老师,学堂有归集分配人工成本的课吗?就是生产给德工时表,考勤表、工资表学习
老师:个体户是怎么交税的?要做凭证吗?
公司有两个股东,甲是自然人,乙是公司法人。甲自然人实缴了100万,现在转让股权零元转让给乙方,公账上没有进出账,请问实收资本的二级科目甲乙两个可以直接调整为乙方的名字吗?还是怎么处理比较合适啊?还是不用处理?不处理的话,已经股权转让的甲方会一直挂着名在账上
老师想问一下,季度的财务报表现在过了税期,还可以更正申报吗
国税申报企业所得税,更正后新产生的申报表(全量模式)与被更正的申报表,为什么在国税局,都存在,都是没做废,有什么区别
定期定额,如一个月只能开票5万,一个季度只能开15万发票,但我们一季度有45万,全开出来怕下个月直接就变成查账征收了。有什么办法吗
老师 买车能抵扣多少税 比如 一台十万的车 税率 是多少 抵扣多少增值税和企业所得税
老师增加人员在社保和医保网新增人员成功了,在电子税务局怎么操作呢
为啥一定要考虑税负率,把它想成0.01%可以吗
你好 你一般纳税人 你这个0.01%是什么情况。
你不是说要考虑税负率吗,就把税负率算成0.01%。怎么算销项
你好 你们这个 税负率太低了 。 你们是啥行业 。 销项税的话 是根据你不含税来计算你; 这个是根据你收入来的 。 如果你要反推成本可以考虑 税负率计算公式来反推的
老师,我就是算不来问你的,你要我给你税负率真我也给了。为啥你还是不直接回复我问题
你好 比如应交增值税 = (销项税 - 进项税 )=增值税税负率 *营业收入来计算 。 你这样来反推
老师,我数据 都给你了,你直接代入进去算给我发我可以吗,你这样发公式倒堆我真的看不懂,请你理解 一下一个数学高考只考30分的人,真的不理解 这个
你好 假如你 应交增值税 = 销项税 - 进项税115937.6 =增值税税负率0.01% *营业收入 (收入这个自己带进去 你没有告知)来计算 ;这样去反推你销项税 。 销项税 - 进项税115937.6 =增值税税负率0.01% *营业收入 这个是个等式 。这个你自己计算销项税 应该是多少
老师你这个公式有问题啊,我就是不知道销售额不知道销项税,我知道进项税和进项额,要求能开多少票,这个公式里,两个未知,根本求不出来啊
你好反推 ; 用税负率去反推销项税 。 你说你要达到0.01%税负率 去考虑销项税开票的哇
反推也要有营业 收入啊,销项和营业 收入两个都没有,怎么求,两个未知数怎么求X
你好 销项税X *税率 - 进项税115937.6 =增值税税负率0.01% *营业收入X 这样就只有X 是 未知的; 就可以计算的。 你税率 要根据你业务的内容比如是销售货物税率按13% 。 建筑服务的业务按 9% ;