你好 只要实际发生研发活动的企业 均可以享受加计扣除

享用研发费加计扣除符合什么要求可以享受?
不是高新企业要符合什么条件才能享受研发费用加计扣除政策?
研发费用什么情况下可以享受加计扣除,没有形成研发成果费用化的是不是不享受
研发费用话的部分可以享受研发费用加计扣除么
季报所得税享受了研发费用加计扣除,汇算清缴还可以享受研发费用加计扣除吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
刚刚专管员说必须符合国家政策要求,官网有文件,形成产品后还能享受研发加计扣除吗?
形成产品之后 是生产性支出了 不是研发
形成产品后不属于研发支出,那申请的技术免税是否可以继续享受?免增值税呢?
技术转让的免税政策是可以享受的
技术开发也可以享受免税政策吧?
是的,你的理解正确。