你好 这个提成是给 员工的还是给 谁的这样才好判断科目的
6月份计提提成6万元,等到8月份,其中3万发放提成,1万扣除的费用,2万转给公司利润,请问8月份的会计分录该怎么做
20X1年1月1日,中资公司向中国工商银行杭州开发区支行借入一笔生产经营用短期借款,共计1200000元,期限为6个月,年利率6%。根据与银行签署的借款协议,该项借款的本金到期后一次偿还;利息分月预提,按季支付。 (1)取得借款时 (2)1月份计提利息 (3)2月份计提利息 (4)3月份支付利息 (5)4月份计提利息 (6)5月份计提利息 (7)6月份支付利息并归还借款 怎么写分录
某公司2019年8月,销售产品收入50万元,销售材料收入10万元,出租包装物收入5000元,取得银行利息收入1000元,对外投资取得收益6万元,接受捐赠收入5万元,现金盘盈得利2000元。销售产品成本30万元,销售材料成本为6万元,计提坏账准备2500元,发生广告费1万元,发生利息费用1万元,发生业务招待费1万元,罚款支出3000元。所得税率25%,假定本题不考虑纳税调整事项(1)计算该公司8月份营业利润(2)计算8月份利润总额(3)计算8月份净利润
某公司2019年8月,销售产品收入50万元,销售材料收入10万元,出租包装物收入5000元,取得银行利息收入1000元,对外投资取得收益6万元,接受捐赠收入5万元,现金盘盈得利2000元。销售产品成本30万元,销售材料成本为6万元,计提坏账准备2500元,发生广告费1万元,发生利息费用1万元,发生业务招待费1万元,罚款支出3000元。所得税率25%,假定本题不考虑纳税调整事项(1)计算该公司8月份营业利润(2)计算8月份利润总额(3)计算8月份净利润
东方机械厂10月份购买了1台设备①价格24万元,该设备预计使用10年,无残值;②支付公司行政人员工资20万元,计提福利费、工会经费等各项费用1.2万元;3支付生产工人工资80万元,生产管理人员工资10万元,计提福利费、工会经费等各项费用5.4万元;④支付办公经费8万元,支付广告费30万元;⑤支付违约罚款5万元6本月折旧费12万元,其中公司管理部门为2万元,车间为10万元;⑦本月应交所得税8万元;8应分配给投资人利润20万元;⑨生产领用材料310万元,本月购进材料500万元。请分析一下该企业本月的支出、费用、成本各是多少?
请问:生产型企业既生产自己的产品做深加工结转出口,又直接购进另外一种商品,买进商品直接报关出口,进行是外贸业务,这种生产型企业夹杂外贸业务,出口自产或外购商品,外贸业务可以在生产型企业里做退税吗?如可以怎久退税?如不可以,有什么依据?怎么操作才可以退税?
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
销售提成
在6月份未产生差旅等,所以先计提预估了一个费用,8月份项目结束,所有的费用扣除后实发的提成,但是一部分转为公司的利润了
也就是说只发了一半 其他留给公司利润
你好 那你计提6万。 实际提成是几万。 只有3万 那这个1万扣除的费用是什么费用 ; 2万这个利润是 公司的吗
实际发提成3万
2万转为利润
1万是项目发生的销售费用
需要扣除一下
你好 那你就冲计提 。 你原来是怎么做分录的。 我看看怎么来转
原先,借:销售费用-工资 贷:应付职工薪酬
你好 那你就红冲 借销售费用 -3万 贷应付职工薪酬-3万 ; 然后 做 1万费用 :借销售费用 贷 应付账款 或者 银行存款 ; 2万的转利润 是什么情况 ;
2万不发了,留给公司
你好 2万不发放了 那么 你就 转营业外收入去。 这个会涉及税费的哦 。 那就这样做账 : 借应付职工薪酬 - 提成5万 贷 银行存款3万 营业外收入 2万 借销售费用 1万 贷 银行存款 1万 借销售费用- 提成 -1万 贷应付职工薪酬 -1万就行了。