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6月份计提提成6万元,等到8月份,其中3万发放提成,1万扣除的费用,2万转给公司利润,请问8月份的会计分录该怎么做

2021-08-10 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 09:56

你好 这个提成是给 员工的还是给 谁的这样才好判断科目的

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快账用户9259 追问 2021-08-10 09:56

销售提成

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快账用户9259 追问 2021-08-10 09:57

在6月份未产生差旅等,所以先计提预估了一个费用,8月份项目结束,所有的费用扣除后实发的提成,但是一部分转为公司的利润了

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快账用户9259 追问 2021-08-10 09:58

也就是说只发了一半 其他留给公司利润

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齐红老师 解答 2021-08-10 10:02

 你好        那你计提6万。 实际提成是几万。  只有3万 那这个1万扣除的费用是什么费用 ;  2万这个利润是  公司的吗  

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快账用户9259 追问 2021-08-10 10:03

实际发提成3万

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快账用户9259 追问 2021-08-10 10:06

2万转为利润

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快账用户9259 追问 2021-08-10 10:06

1万是项目发生的销售费用

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快账用户9259 追问 2021-08-10 10:07

需要扣除一下

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齐红老师 解答 2021-08-10 10:15

 你好      那你就冲计提 。    你原来是怎么做分录的。      我看看怎么来转  

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快账用户9259 追问 2021-08-10 10:16

原先,借:销售费用-工资 贷:应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2021-08-10 10:21

 你好  那你就红冲     借销售费用 -3万  贷应付职工薪酬-3万 ; 然后 做 1万费用 :借销售费用 贷  应付账款 或者 银行存款   ;    2万的转利润 是什么情况 ;   

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快账用户9259 追问 2021-08-10 10:22

2万不发了,留给公司

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齐红老师 解答 2021-08-10 10:32

 你好 2万不发放了 那么 你就 转营业外收入去。 这个会涉及税费的哦 。      那就这样做账 : 借应付职工薪酬   - 提成5万  贷  银行存款3万   营业外收入 2万             借销售费用     1万 贷     银行存款 1万        借销售费用- 提成  -1万 贷应付职工薪酬 -1万就行了。  

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