您好 上个月是如何做账的呢
刚接会计工作,发现出纳开错上个月发票,这个月要冲红重新开,这个怎么做账
上个月发票开错了,这个月开了红字发票,再重新开正数发票的时候开错了,这个可以作废或者下个月红冲吗
老师,去年发现发票开错,这个月红冲然后重新开具发票,这个月怎么入账
上月销售发票开错,这个月冲红重新开,怎么做
10月份发票来错,这个月红冲,重新开票,该怎么做账。分录怎么做
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
公司可以只变更法人不做股权转让吗
我一个新公司注册50万的,因为业务需要,跟别的公司合作,开了3百多万的票,想问一下合法吗?
上个月的我现在要做
借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税
这个月红冲 借:应收账款/银行存款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 贷:应交税费增值税(负数) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税