你好,增值税免征了,那附加税也是免征的
请问小规模每季度收入不超过30万,可免交增值税,30万的所得税也是免交吗?
请问,小规模纳税人,目前是每季度开票不超过45万,免交普票的增值税,那么附加税是不超过30万免交吗?超过30万就要交吗?
小规模企业季度收入不超过45万,增值税专票3%交税,普票:免税, 请问那要是超过45万,怎么缴纳增值税的呀?
小规模季度普票30万内免增值税,超过30万是超过部分不免还是全部不免。季度35万交多少增值税
小规模季度开票不超过30免交增值税,30万是含税吗
您好,我们收入只有保洁服务这一项,所以主营业务收入没有设二级科目,直接就是借应收账款贷主营业务收入的,成本就只有工资和清洁用品,所以成本也没有设置二级科目,这样可以吗
主营业务成本有两类,一工资,二清洁用品,可以设置成主营业务成本-工资,主营业务成本-清洁用品吗
主营业务成本可以不设二级科目吗
老师好,所有者权益表怎么编
在柠檬云软件中,小规模纳税人租赁收入,先开具专用发票填写了计提分录,然后缴纳了税款。几天后,收到款项。为什么应交税费应交增值税贷方还是有余额
老师,我们是一家云南本土的奶茶品牌公司,目前属于发展阶段,公司有10家直营门店,其他都是加盟商,现在由于加盟商暂时无法自行开具冷饮销售发票,需要总公司代为开具,如何过渡是比较好的方式?
您好,第一季度所得税和财务报表已经申报完,发现1-3月有科目挂错的问题,成本挂到费用里了,4月份做的调整,1、可以计算出总数借主营业务成本贷营业费用,直接调整不一张一张冲红吗?2、申报表不需要更正吧?因为第一季度报表数据没有修改,在4月份调整的
老师,利润率是减掉费用的还是不减费用的啊
你好老师!我公司是一般纳税人,小型公司 假如2025年4月,税局发现2024年12月的账有问题。不让抵扣进项税。要求补税。 补税额=1000,通过银行直接扣除。 此时,这个1000不需要调整2024年12月的账。我直接做4月里面,没有以前年度损益调整这个科目咋办?
股权转让按照什么交个税的,比如要转50%的股份,那么100万实收资本*50%是转让金额,转让金额*20%是需要交的个税
但是税务局打电话说我们欠税,说45万只是针对增值税,附加税只要超过30万就要交了,我就觉得很奇怪
你好,增值税都免征了,那附加税也是一起免征的
那请问老师,一季度普票开了三个点的票,当时按照3个点交的增值税和城建税,现在税务局说按照一个点收,退回多交的两个点的增值税和城建税,我如何入账呢,是做借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税,还是做营业外收入呢
你好,退回的税款,做缴纳的相反分录就是了
那我增值税需要冲销收入吗?还是直接做借:银行存款,贷:应交税费—应交增值税就行啊
你好,之前的收入金额也有错误吗?
收入金额没错,就是增值税多交了,如果只做应交税费-应交增值税科目贷方的话,那应交税费科目又不平了
你好,增值税多交了,体现在应交税费—应交增值税借方余额,退回计入贷方,余额为0才是啊
我是因为开票税点应该开一个点,但是我开了三个点,现在税务局说要按一个点算,退回我两个点的增值税,但是我当时开票做账的时候,是按照三个点做账的,也按照三个点交税的,应交税费科目怎么会在借方有余额呢,
你好,那你现在需要把之前的收入分录从3个点调整到1个点
那这样做的话,我还要退两个点的款给客户啊
你好,不需要退两个点的款给客户 只是需要调整之前分录的收入,增值税金额而已