你好 这个属于系统差异 结转到营业外支出科目即可
请问老师个体户也开专票,季报,7月份交增值税,借 应交税费 应交增值税475,,贷银行存款475,资产负债表出现本期应交税费 -475 应该怎样做呢
老师,你好,小规模季报做7月份的资产负债表,报表上应交税费比实缴税费少了3分,该怎么调呢
老师,你好,我做的手工账,小规模季报做7月份的资产负债表,报表上应交税费减去实缴税费余额是 -0.03分,该怎么调呢
老师,你好!小规模纳税人2021年账已结,年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元(分录为 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款),由于在2021年做分录时没有做分录 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步,导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数,我应该怎么调整?
老师请问,我们是小规模纳税人 ,下个月季报时 9月的资产负债表里应交税费栏金额就是我们第三季度应缴纳的全部税款了吗
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
会计分录怎么写呢
借 营业外支出 贷 应交税费
我做的是手工账,也是这个样子的吗
是的!你的理解正确!