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请问销售房屋预售时开具了109万0税率的发票,如果按3%预缴,怎样做会计处理?(从预售到结转收入的过程都请指导下分录)。另外当期在增值税纳税申报表中怎样填表?

2021-08-09 06:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-09 10:37

借:应交增值税-预缴增值税 3 贷:银行存款3 结转收入 借:预收账款 100 贷:主营业务收入100 补交增值税 借:应交税费-增值税6 贷:银行存款6 预缴增值税填写增值税预交税款表申报就行了。

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借:应交增值税-预缴增值税 3 贷:银行存款3 结转收入 借:预收账款 100 贷:主营业务收入100 补交增值税 借:应交税费-增值税6 贷:银行存款6 预缴增值税填写增值税预交税款表申报就行了。
2021-08-09
借银行 贷预收账款 贷应交税费应交增值税
2021-08-09
你好你的会计分录是正确的
2021-07-12
你这预售时 借,银行存款 贷,预收账款 应交税费 预交增值税 正式开票的时候, 借,预收账款 银行存款 应交税费 预交增值税 贷,主营业务收入 应交税费 增值税 销项 然后月末结转,用销项-进项-预交 借,应交税费 转出未交增值税 贷,应交税费 未交增值税 计提附加税 借,税金及附加 贷,应交税费 各附加税
2020-10-21
您好,根据合同分期确认收入谢谢
2021-10-11
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