你好,可以的,尾差是没有关系的。
老师,您好,第(1)问中求利润对销售量的敏感系数,可不可以用经营杠杆公式计算,EBIT+F/EBIT,计算结果和用增长率比值有些尾差
(1)假设公司2021年只生产1种产品。单价1600元/件,单位变动成本1100元/件,2021年销售量24000000件,固定成本4000000000元。(2)税前利息费用1000000000元。所得税率25%。年末普通股股数3000000000股,股利支付率60%。(3)2022年拟筹集资金3000000000元,计划实现息税前利润9000000000元。现在有两种方案可供选择:方案一:增发普通股200000000股,每股市价15元/股。方案二:发行债券300000000张,发行价10元/张。年利息率5%。【要求】(1)计算变动成本、变动成本率。(2)计算单位边际贡献、边际贡献、边际贡献率。(3)计算息税前利润、税前利润、净利润。(4)计算每股收益、留存收益。(5)计算保本量、保本额、保本作业率。(6)计算安全边际量、安全边际额、安全边际率。(7)计算销售利润率。(8)计算单价的敏感系数、单位变动成本的敏感系数。(9)计算2022年经营杠杆系数、财务杠杆系数、总杠杆系数。(10)计算增发股票和发行债券的每股收益无差别点EBI
(1)假设公司2021年只生产1种产品。单价1600元/件,单位变动成本1100元/件,2021年销售量24000000件,固定成本4000000000元。(2)税前利息费用1000000000元。所得税率25%。年末普通股股数3000000000股,股利支付率60%。(3)2022年拟筹集资金3000000000元,计划实现息税前利润9000000000元。现在有两种方案可供选择:方案一:增发普通股200000000股,每股市价15元/股。方案二:发行债券300000000张,发行价10元/张。年利息率5%。【要求】(1)计算变动成本、变动成本率。(2)计算单位边际贡献、边际贡献、边际贡献率。(3)计算息税前利润、税前利润、净利润。(4)计算每股收益、留存收益。(5)计算保本量、保本额、保本作业率。(6)计算安全边际量、安全边际额、安全边际率。(7)计算销售利润率。(8)计算单价的敏感系数、单位变动成本的敏感系数。(9)计算2022年经营杠杆系数、财务杠杆系数、总杠杆系数。(10)计算增发股票和发行债券的每股收益无差别点EBI
1、振兴公司是一家生产小型家用电器的生产企业。因外界经营环境的变化,该公司特别注 重资金需要量的预测工作。2020年 12月 31日该公司的资产负债表如下表所示。2020年度 实现销售收入 5000万元,扣除所得税后可获 5%的销售净利润。预计 2021年度销售收入将 增加到 7000万元。 根据已知资料,要求: (1)判断上述资产负债表中,哪些报表项目属于预计随销售变动而变动的敏感资产和 敏感负债,并说明原因;(8分) (2)根据(1)的判断,计算各敏感项目占2020年度的销售百分比(留用利润除外); (8分) (3)根据(2)的结果,计算各敏感项目2021年度的预测值和留用利润值;(8分) (4)根据(2)、(3)的计算结果,填列下表空白处,编制如下2021年度的预计资产 负债表;(8分) (5)根据(4)的预计资产负债表,计算2021年度该企业的可用资金总额、需要筹措 的资金数额,并进行分析。(8分)
老师你好我追问不了只能重新提交这是一个完整的题。衡阳梦幻电器有限公司和衡阳美雅电器有限公司两家企业的有关资料如表所示企业名称经济情况概率销售量(件)单价销售额单位变动成本变动成本总额边际贡献固定成本息税前利润梦幻好中差0.201201012006720480200280电器0.6010010100066004002002000.2080108006480320200120美雅电器好中差0.2012010120024807204003200.6010010100044006004002000.208010800432048040080要求:(1)计算两家企业经营杠杆系数各为多少?(2)计算两家企业息税前利润的标准差各为多少?(3)根据计算结果比较两家公司的经营风险大小。
公司要刻工程章,需要备案吗
老师好,24年的销售费用少计了5万,但是24年现在还没报汇算清缴,我应该怎么操作?需要修改凭证吗?还是汇算清缴的时候直接增加5万销售费用啊?具体账务和税务怎么操作?谢谢老师
研发项目对应的研究费用,可以不在季度利润表里列明,只年报时列明吗
老师,请问知识产权转移,印花税多少
商贸公司注册资本500万,两人投资的,现在想减资到50万,一个人投资的行吗?
小企业会计准则,公司购买理财取得的收益计入财务费用合适还是投资收益合适
老师:差额征税怎么打操作? 我公司是一般纳税人,装饰工程,主做全国各地加盟商的门店装修,涉及到异地预缴外经证 比如门店装修20万,但实际分包给个人15万,但是我公司按照20万异地预缴了税款,这个差额征税怎么操作呢?毕竟差额是5万不超30万是免增值税的呀
老师好,24年的销售费用少计了5万,但是24年现在还没报汇算清缴,我应该怎么操作?需要修改凭证吗?还是汇算清缴的时候直接增加5万销售费用啊?具体账务和税务怎么操作?谢谢老师
商贸公司注册资本500万,投资人2人,现在想减资到50万,换成一个人投资的行吗?
24年一笔管理费用发票是3万,24年已入账,25年冲红重开发票,金额2万。这个24年汇算清缴不用调整吧